那個(gè)是本年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額,彌補(bǔ)虧損前的
老師你好,沒(méi)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn)但彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤(rùn)低于了300萬(wàn)的話能享受小微企業(yè)所得稅費(fèi)的優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)條件資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)、人數(shù)不超過(guò)300人、應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)應(yīng)納稅所得額是賬上利潤(rùn)-加計(jì)扣除-以前年度可以彌補(bǔ)的虧損對(duì)吧?
小微企業(yè)的年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元,這個(gè)300萬(wàn)是否是扣除以前年度彌補(bǔ)虧損之后的?
老師,小微企業(yè),如果年中某一個(gè)月的利潤(rùn)超過(guò)300了,但是后面幾個(gè)月都是虧損,總的一年利潤(rùn)不會(huì)超過(guò)300,那還算是小微么?
老師年度利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn)是小微企業(yè),這個(gè)利潤(rùn)是扣除以前年度虧損后的利潤(rùn)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開(kāi)票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬(wàn),如果超30萬(wàn)是怎么算稅
我們公司做線上問(wèn)診,但是問(wèn)診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢(qián)要怎么給
你好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個(gè)旅行社名稱(chēng)了,他們現(xiàn)在讓另外一個(gè)公司給我們對(duì)公打款,還讓我們給這家公司開(kāi)票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢(qián)退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無(wú)瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶幫我公司開(kāi)了票,個(gè)體工商戶嗯,我的賬號(hào)是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來(lái),對(duì)著勾選?
老師,本月新加一名員工,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn),工資沒(méi)有個(gè)稅,獎(jiǎng)金個(gè)稅比如一千。那給他發(fā)工資時(shí),分兩筆支付,用途工資2萬(wàn)和獎(jiǎng)金3.5萬(wàn),還是一筆按用途工資5.5萬(wàn)付
老師請(qǐng)問(wèn),公司注銷(xiāo)了,以前有員工社保公司沒(méi)有交的,員工還能要求補(bǔ)繳嗎?
企業(yè)納稅總額與企業(yè)年報(bào)公式的數(shù)據(jù)不一致怎么寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,公司注冊(cè)資本二萬(wàn)元,老板投資款本月存入,工商和稅務(wù)這邊需要做什么嗎?
我現(xiàn)在年度300萬(wàn)不是也是年度嗎,我就是這個(gè)不清楚
老師能具體詳細(xì)的說(shuō)下嗎,能舉個(gè)例子嗎
比如利潤(rùn)總額200,按稅法納稅調(diào)整后310,就是25%。是280就是5%
那比如我今年的利潤(rùn)總額是300萬(wàn),以前年度虧損150萬(wàn),我到匯算清繳是按5%還是25%.?
那個(gè)是按彌補(bǔ)虧損后的5%
那意思是我依然是小微企業(yè)對(duì)吧
是的,依然是小微企業(yè)的