這樣的賬務(wù)處理存在一些問(wèn)題。 首先,老板 A 轉(zhuǎn)賬給工長(zhǎng) B,再由 B 轉(zhuǎn)給工人 C 的借支工資,正確的分錄應(yīng)該是: 借:其他應(yīng)收款 —C 貸:其他應(yīng)收款 —A(如果 A 是公司的實(shí)際控制人且與公司有明確的資金往來(lái)核算約定,否則不應(yīng)直接貸其他應(yīng)收款 A,而應(yīng)根據(jù)資金來(lái)源確定科目,比如貸銀行存款等)。 月末,當(dāng)確定該筆支出為工人工資且實(shí)際發(fā)生時(shí): 借:工程施工 — 合同成本 — 人工費(fèi)(建筑企業(yè)一般使用此科目核算工地人工成本,而非主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬。 實(shí)際發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 —C
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個(gè)月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個(gè)月直接從那工資扣掉,但是沒(méi)有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
總經(jīng)理,用自己的錢(qián)付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對(duì)吧, 計(jì)提時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對(duì)不對(duì)?
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項(xiàng)目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報(bào)數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒(méi)有計(jì)提??梢园?0月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認(rèn)收入時(shí)時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí) 借:勞務(wù)成本 貸: 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
老師,我這個(gè)月收到了錢(qián)沒(méi)有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫(xiě)嗎借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板公戶7月份轉(zhuǎn)了錢(qián)給員工,但是申報(bào)名單給我的沒(méi)有。能不能在8月份把這兩個(gè)員工申報(bào)上去啊。就相當(dāng)于7月初預(yù)支了8月份的工資,這樣做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 8月份直接做計(jì)提發(fā)放工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
請(qǐng)問(wèn)下老師,我手里這個(gè)公司接過(guò)來(lái)發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對(duì)方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫(kù)存現(xiàn)金,但是對(duì)方說(shuō)之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒(méi)給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月核算成本入庫(kù)數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣(mài)了10000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也算出來(lái)了,那請(qǐng)問(wèn)下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣(mài)了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請(qǐng)問(wèn)又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷(xiāo)售合同(銷(xiāo)售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購(gòu)進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請(qǐng)問(wèn)24年暫估了40萬(wàn)成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒(méi)有票進(jìn)來(lái),已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬(wàn)數(shù)據(jù)銷(xiāo)掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購(gòu)入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)