你好,如果單位有盈利的話,最好問下你稅務(wù)局。我們這邊會(huì)要求交個(gè)稅 萬分之2.5,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。

你好宋老師,我們公司是小規(guī)模,注冊資金是認(rèn)繳的,由于業(yè)務(wù)需要,需要繳納印花稅,現(xiàn)在繳納的話,是按注冊資金的萬分之五,還有沒有減半的優(yōu)惠?我們不想交完,交一部分應(yīng)該也可以吧
請問老師,我公司是這個(gè)月新注冊的。注冊資本是1000萬,是認(rèn)繳還沒實(shí)繳。請問下個(gè)月15號之前要繳納印花稅嗎?
老師請問一下 如果印花稅實(shí)繳的時(shí)候是按5%%計(jì)提的、實(shí)際繳費(fèi)是按減半的話 另一半不用繳的分錄 是寫 借營業(yè)外收入。貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅嗎。
老師 你好現(xiàn)在新公司法不是規(guī)定5年之內(nèi)實(shí)繳注冊資金嗎,這個(gè)注冊資金是不是要交萬分之五的印花稅
你好,2016年成立的公司,認(rèn)繳制注冊資金300萬 一直沒有實(shí)繳一分。今年五月進(jìn)行減資了。減資后注冊資本18萬。需要交印花稅和個(gè)人所得稅稅嗎?需要交什么稅嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


老師,減資稅務(wù)局是基于什么原因要查賬補(bǔ)個(gè)稅?
你好,單位有盈利分紅之后減少注冊資本