您好,以前的會(huì)計(jì)把稅收減半征收記入營(yíng)業(yè)外收入了,他是把分錄寫(xiě)在24年了么,
老師 2018年收到主管部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)金20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,今年3月份退還20萬(wàn),怎么做賬比較合適,公司是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。 不做企業(yè)所得稅調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后借:利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整,這樣做可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開(kāi)始寫(xiě)成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
?老師,上年度把應(yīng)記營(yíng)業(yè)外收入掛應(yīng)收賬款了,是小規(guī)模的應(yīng)該怎么處理?用以前年度損益調(diào)整 科目嗎?可以我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又沒(méi)有以前年度調(diào)整科目
以前的會(huì)計(jì)把稅收優(yōu)惠,比如印花稅減半征收,附加費(fèi)減半征收減半征收的部分記入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助,我接過(guò)來(lái)賬,調(diào)平賬上所有稅款和稅務(wù)一致,比如看賬。成立以來(lái)開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和這幾年申報(bào)表里填寫(xiě)的數(shù)一樣,都調(diào)整平賬套里各種稅和增值稅申報(bào)表里一樣。多出了三千多,是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助了,我多出3千多記入營(yíng)業(yè)外支出里了。這樣沖平可以嘛?
請(qǐng)問(wèn)一下,我剛接回來(lái)的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報(bào)表四年總計(jì)繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個(gè)數(shù),其他稅款以此類(lèi)推。以及稅金及附加總計(jì)2721.6元最后有個(gè)余額這個(gè)余額記入營(yíng)業(yè)外收入嘛?這是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入了,我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入。我能不能把營(yíng)業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
老師,公司的固定資產(chǎn),開(kāi)了一張報(bào)廢汽車(chē)的銷(xiāo)售普票怎么做賬
老師好,我想問(wèn)一下,我們公司是合伙企業(yè),二季度在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),每個(gè)月投資者減除費(fèi)用5000帶不出來(lái),問(wèn)過(guò)后,他在其他地方發(fā)工資已經(jīng)享受了,所以不能重復(fù)享受,如果我們這邊想享受這個(gè)政策有辦法嗎,是他那邊下個(gè)月不扣5000,我們才可以享受嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金都是管理費(fèi)用-辭退福利出嗎
老師,公司開(kāi)報(bào)廢汽車(chē)普票怎么做賬
老師,人工成本我應(yīng)該怎么核算,以下方式可以嗎?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表體現(xiàn)出訂單數(shù)和完成數(shù),具體人數(shù)和正班工時(shí)和加班工時(shí),所以我按工時(shí)算的,還是按工資表一條的生產(chǎn)線員工工資總額去算?請(qǐng)老師指教,我是制造業(yè) A訂單數(shù)量是5000,投入數(shù)2476,產(chǎn)出出2460,不良品16個(gè),正班工時(shí)是190個(gè)小時(shí),加班工時(shí)是93個(gè)小時(shí),我是拿基本工資小時(shí)9.72元*190個(gè)小時(shí)=1846.8元,平時(shí)加班工資14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元嗎(不包含全勤獎(jiǎng)和年資獎(jiǎng)和績(jī)效和社保)
老師,個(gè)體戶去年七月份申報(bào)的個(gè)稅和增值稅不一致,怎么更正?
公司有其他應(yīng)收款,但都是沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理
公司付了幾筆交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)款,其中一筆因卡號(hào)填錯(cuò)網(wǎng)銀自動(dòng)退回了,我把這幾筆加總做一筆賬里可以嗎,摘要寫(xiě)支付交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo),付出去1000,退回200,直接借管理費(fèi)用800 貸銀行存款800
有沒(méi)有規(guī)定時(shí)間呢。比如從注冊(cè)公司到稅務(wù)報(bào)道的時(shí)間有沒(méi)有規(guī)定呢
老師,房產(chǎn)稅按季度申報(bào),是不是每次都是房產(chǎn)原值除以4,再乘以70%×1.2%
不是,每年都有營(yíng)業(yè)外收入。
您好,那不用調(diào)整的呀,稅金及附加多記,一半記在營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)各年的利潤(rùn)是沒(méi)有影響?的
問(wèn)題是我把稅金及附加調(diào)成和申報(bào)表里面一樣了。
您好,這是在那年的賬里改的呀,那咱直接 借:稅金及附加?(負(fù))?貸:營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)) 以前年利潤(rùn)沒(méi)有錯(cuò),不用改的,不用以前年度損益調(diào)整
貸方余額。余額貸稅金及附加。正數(shù)。這樣會(huì)把利潤(rùn)表里稅金及附加沖成負(fù)數(shù)了。也就是借方負(fù)數(shù)稅金及附加。沒(méi)法貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)了。
您好,去年的分錄不影響利潤(rùn)的。我們本期為啥是??貸稅金及附加呀,
估計(jì)以前的賬有錯(cuò)誤。剛接到手的賬。賬上稅款和系統(tǒng)都對(duì)不起來(lái),就調(diào)整了。結(jié)果出了余額。以前的會(huì)計(jì)有借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。好幾年了,怎么給她改吧?而且三四年銀行流水賬都沒(méi)有做。
我把稅款按照系統(tǒng)申報(bào)表里面調(diào)整對(duì)就可以了。其他的沒(méi)法調(diào)整。
我就是調(diào)整稅款和申報(bào)表保持一致。其他我不敢更正。調(diào)整稅款后以后把賬做好就行。
您好,不要調(diào)整他的分錄,多記稅金及附加和營(yíng)業(yè)外收入,不影響利潤(rùn)的, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入?這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò),是小規(guī)模的免增值稅吧