您好,是 工程施工-福利費(fèi),這是項(xiàng)目的成本,為了準(zhǔn)確核算項(xiàng)目的
老師 ,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)職工食堂購(gòu)買糧食及蔬菜是直接進(jìn)入成本還是進(jìn)入管理費(fèi)用中的職工福利費(fèi)
建筑施工企業(yè) 購(gòu)買的勞保用品 入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 還是工程施工-材料費(fèi)呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購(gòu)買的保溫杯,開具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計(jì)提直接發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種,做計(jì)提,再發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 兩者都可還是說(shuō)只能是一種
請(qǐng)問(wèn)老師,工程施工企業(yè),廚房用品應(yīng)該走管理費(fèi)用的福利費(fèi)還是工程施工-間接費(fèi)呢?
老師好,建筑施工企業(yè),裝修項(xiàng)目部食堂18萬(wàn)元,可以分?jǐn)偟礁鱾€(gè)工程項(xiàng)目里嗎?還是進(jìn)管理費(fèi)用的福利費(fèi)?
各位老師咨詢個(gè)問(wèn)題啊,有個(gè)咨詢公司老板以個(gè)人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請(qǐng)問(wèn)單位成立購(gòu)買了一批電腦,大約10萬(wàn)人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計(jì)入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬(wàn)以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請(qǐng)問(wèn)公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無(wú)票收入,之后開票的金額都按無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷那個(gè)無(wú)票的收入,然后收入按沖銷無(wú)票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無(wú)票收入,截止這個(gè)月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,這樣入賬,23-25年的利潤(rùn)表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請(qǐng)問(wèn):比如說(shuō)我在一季度暫估了100塊錢的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒(méi)做過(guò)做暫估,完全不懂,請(qǐng)老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請(qǐng)問(wèn)老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬(wàn)。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
管理人員吃飯的飯?zhí)镁陀浌芾碣M(fèi)用-福利費(fèi),工人吃飯的飯?zhí)镁陀? 工程施工-福利費(fèi),是吧?
您好,是的,是這樣按人員來(lái)記?不同的科目