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3月份開的普票當(dāng)時發(fā)票忘打印出來了,10月份打印出來,3月份入賬時候記的預(yù)付賬款,現(xiàn)在能把3月份開的發(fā)票記到10月份的賬里面,沖減預(yù)付賬款嗎???可以嗎?

2024-11-09 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-09 13:43

可以的。你可以在10月份將3月份的普通發(fā)票記賬,同時沖減之前記錄的預(yù)付賬款。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。只要確保相關(guān)的憑證和記錄都齊全,這種處理方式是合理的。

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快賬用戶5339 追問 2024-11-09 13:52

但是買的是電腦,從10月入賬記入固定資產(chǎn)嗎? 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-11-09 13:55

如果你購買的電腦是用于長期使用的固定資產(chǎn),那么你應(yīng)該在發(fā)票打印出來的當(dāng)月(即10月份)將其入賬為固定資產(chǎn)。你的分錄方法是正確的: 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 這樣做可以正確反映資產(chǎn)的獲取時間和使用情況。確保同時進行折舊計算,從入賬月開始計算。

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快賬用戶5339 追問 2024-11-09 13:56

不是從次月,也就是11月計提折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 13:58

對于固定資產(chǎn)的折舊計提,通常從資產(chǎn)投入使用的次月開始計提。如果電腦在10月份入賬并開始使用,那么從11月份開始計提折舊是正確的。這樣確保折舊的計算與資產(chǎn)使用時間相符合。

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快賬用戶5339 追問 2024-11-09 13:59

電腦從3月份都開始用了。一直沒入固定資產(chǎn),也沒有提折舊

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齊紅老師 解答 2024-11-09 14:01

既然電腦從3月份就開始使用了,理論上應(yīng)當(dāng)從3月份開始計提折舊?,F(xiàn)在可以進行補錄,即在當(dāng)前月份補提從3月份到現(xiàn)在的折舊。這樣可以糾正之前的會計處理遺漏,確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和完整性。

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快賬用戶5339 追問 2024-11-09 14:04

固定資產(chǎn)電腦的二級記入電子設(shè)備可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 14:07

可以的,將固定資產(chǎn)電腦記入“電子設(shè)備”這一分類是合適的。這樣做有助于更精細地管理和跟蹤固定資產(chǎn)的種類和狀態(tài),便于進行資產(chǎn)管理和折舊計算。確保在會計系統(tǒng)中保持一致的分類標(biāo)準(zhǔn)。

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快賬用戶5339 追問 2024-11-09 14:16

電腦的折舊年限一般幾年?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 14:19

電腦的折舊年限一般是3到5年,具體年限可以根據(jù)企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊政策和使用情況來確定。在中國,常見的做法是按照稅法規(guī)定的最低年限,即3年來計算折舊。這樣有助于合理反映資產(chǎn)的使用和價值減少情況。

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可以的。你可以在10月份將3月份的普通發(fā)票記賬,同時沖減之前記錄的預(yù)付賬款。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。只要確保相關(guān)的憑證和記錄都齊全,這種處理方式是合理的。
2024-11-09
可以的。3月份開具的普通發(fā)票如果在10月份才打印,你可以在10月份的賬務(wù)處理中,將該筆發(fā)票沖減預(yù)付賬款。在會計處理上,將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為相應(yīng)的費用或資產(chǎn)賬戶,確保賬務(wù)的正確性和完整性。
2024-11-09
可以的。3月份開的普通發(fā)票如果在10月份才打印出來,可以在10月份的賬務(wù)處理中進行沖減預(yù)付賬款的操作。具體就是在10月份將該筆費用確認入賬,并相應(yīng)減少預(yù)付賬款的余額。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-09
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
你好,學(xué)員,可以的,今年補做賬即可
2022-03-13
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