同學(xué)你好 這樣報(bào)吧 差額計(jì)入營業(yè)外
員工最后在崗日截止到11月底,離職不干了,11月末就結(jié)清了工資及補(bǔ)償金給他。11月的工資表應(yīng)該是12月發(fā)放,1月份才會(huì)申報(bào)個(gè)稅,我想問下他的工資和補(bǔ)償金應(yīng)該在哪個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)。離職補(bǔ)償金應(yīng)該怎么填列到個(gè)稅表里。
公司有兩個(gè)同名的,一個(gè)10月離職了,一個(gè)還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個(gè)稅申報(bào)時(shí),把在職的工資申報(bào)在離職那個(gè)人身上了,在職的沒有申報(bào)個(gè)稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報(bào)不能新增人員,要去現(xiàn)場(chǎng)嗎?
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下???
老師,我們公司前期會(huì)計(jì)全部把前期個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)位了,相當(dāng)于3月個(gè)稅申報(bào)的是3月份應(yīng)該發(fā)放的工資,不是3月實(shí)際收到的2月份的工資,怎么修改???往前變更太多了,能不能計(jì)算差額在本月調(diào)整后申報(bào)???
老師 想問下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來沒注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫時(shí): 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬的費(fèi)用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?