你好!根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),這個月的銷項稅額是300,進項稅額是200,銷項大于進項100。但你有之前留底的500,所以這個月不需要交增值稅,還可以繼續(xù)留底400到下個月。
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師。一般納稅人,本月進項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師您好,我們進項增值稅有留底,但這個月銷項大于進項,需要做憑證嗎
老師,我們之前進項大于銷項,每個月的進項都勾選,累計有留抵稅額,上個月把留底稅額退了,這個月老板要求每個月交點增值稅。截止到七月份的進項和銷項金額,按銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn),留底稅額計入進項稅額轉(zhuǎn)出。八月份的就按實際交的增值稅額結(jié)轉(zhuǎn),老師,這樣處理證券嗎?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
進口商品的消費稅計稅依據(jù)是什么
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請問老師:哪個國稅條文中規(guī)定了:同一個合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負是多少,老師指導(dǎo)一下
個人工商年手機掃碼年報,總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財務(wù)報表年報一定要跟第四季度財報一致嗎?小企業(yè)會計準則。第四季度財報錯了,然后年度財務(wù)報表改成正確的了,第四季度財報沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財報一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
這個月用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進項稅額嗎?
是的,每個月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的銷項稅額和進項稅額,通過計算銷項稅額減去進項稅額,得出應(yīng)納稅額或者可以結(jié)轉(zhuǎn)到下月的留底稅額。這樣可以確保稅務(wù)記錄的準確性和連續(xù)性。