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老師,我之前有增值稅留底500,但我這個月銷項300,進項200,當(dāng)本的銷項大于進項,那我這個月增值稅用交嗎?

2024-11-08 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-08 15:15

你好!根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),這個月的銷項稅額是300,進項稅額是200,銷項大于進項100。但你有之前留底的500,所以這個月不需要交增值稅,還可以繼續(xù)留底400到下個月。

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快賬用戶7583 追問 2024-11-08 15:22

這個月用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進項稅額嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-08 15:25

是的,每個月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的銷項稅額和進項稅額,通過計算銷項稅額減去進項稅額,得出應(yīng)納稅額或者可以結(jié)轉(zhuǎn)到下月的留底稅額。這樣可以確保稅務(wù)記錄的準確性和連續(xù)性。

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還要減去留抵,本月不交增值稅
2024-11-08
你好!根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),這個月的銷項稅額是300,進項稅額是200,銷項大于進項100。但你有之前留底的500,所以這個月不需要交增值稅,還可以繼續(xù)留底400到下個月。
2024-11-08
需要做憑證的。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。
2023-03-31
你好 你增值稅都不繳納 。 你附加稅也不需要計提的 。 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-06-05
你好,這個月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-11-02
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