你好!如果上游企業(yè)已經(jīng)注銷,他們歷史開具的發(fā)票信息可以通過稅務(wù)局的系統(tǒng)查詢。通常情況下,企業(yè)注銷時(shí)需要進(jìn)行稅務(wù)清算,相關(guān)的發(fā)票記錄和稅務(wù)信息會(huì)被保留。你可以向稅務(wù)局說明情況,請(qǐng)求他們協(xié)助查詢相關(guān)發(fā)票信息。
老師,我想問下稅務(wù)是怎么個(gè)流程,我公司被稅務(wù)約談,說系統(tǒng)檢測(cè)我們虛開發(fā)票,但是我們沒有虛開,把合同和帳都給了稅務(wù)局,然后稅務(wù)局給我們上下游都發(fā)了協(xié)查涵,回了涵了說我們是業(yè)務(wù)屬實(shí),但是我們稅務(wù)局還沒有把帳還給我們公司,問下稅務(wù)局是什么意思呢
老師,我想問下稅務(wù)是怎么個(gè)流程,我公司被稅務(wù)約談,說系統(tǒng)檢測(cè)我們虛開發(fā)票,但是我們沒有虛開,把合同和帳都給了稅務(wù)局,然后稅務(wù)局給我們上下游都發(fā)了協(xié)查涵,回了涵了說我們是業(yè)務(wù)屬實(shí),但是我們稅務(wù)局還沒有把帳還給我們公司,問下稅務(wù)局是什么意思呢
老師 我們的上游公司2021年和2022年付了我們250萬,當(dāng)時(shí)有80萬我們沒給開票,但是我們以無票收入申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在上游公司找我們要80萬的發(fā)票,請(qǐng)問 ,這個(gè)怎么處理?
老師,客戶進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常了,原因是上游公司欠稅了,但這個(gè)發(fā)票是2021給我們的,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。為什么呢,現(xiàn)在是2024了啊,2021年的業(yè)務(wù)不是已經(jīng)完結(jié)了嗎?而且2021的時(shí)候上游也沒有異常欠稅啊
老師你好,稅局查我們上游的時(shí)候,需要上游回函,但是上游注銷了,請(qǐng)問注銷后當(dāng)時(shí)他們的開的發(fā)票怎么查找,是給稅局回收了嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢