同學(xué)你好不需要繳納的
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營市政工程,屬于一般納稅人?,F(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票?。咳绻_具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對季銷售額未超過30萬,按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開票收入超過30萬了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱]超過30萬,都是免的),謝謝!
老師,我想問一個(gè)問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說我們商品購進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,我們有兩個(gè)公司,都是食品易包裝銷售的額,都是可以經(jīng)營酒水的吧?那跟酒店合作都是開發(fā)票的額,用一般納稅人公司好?還是小規(guī)模那個(gè)公司呢?是不是小規(guī)模的比較好?畢竟小規(guī)模有稅收優(yōu)惠是不是?
你好老師,請問下經(jīng)營酒類的小規(guī)模納稅人,本月有銷售,但是沒有開發(fā)票,我做賬的時(shí)候需要確認(rèn)收入嗎?如果本月確認(rèn)收入,后期如果給對方開發(fā)票,我怎么處理呢
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請問沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個(gè)公司A,B,A公司購入商品后,以成本價(jià)格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值可靠計(jì)量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值低于公允價(jià)值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒?dòng)嗎
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請問這個(gè)投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時(shí)候也需要按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,請問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實(shí)際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費(fèi)種核定還有消費(fèi)稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
老師收到客戶敗訴合同尾款、律師費(fèi)、違約金等,之前未計(jì)提管理費(fèi),如何記賬,平賬!
煙酒在零售環(huán)節(jié)是不需要繳納消費(fèi)稅和增值稅的是嗎?
同學(xué)你好 要交增值稅 不用交消費(fèi)稅 你不是說沒超三十萬嗎?所以不用交
我們是小規(guī)模納稅人,沒有超過30萬
所以說不用交增值稅
老師您好,零售煙酒的如果超過30萬的小規(guī)模納稅人就需要繳納增值稅,那不是說零售煙酒的免增值稅嗎?那開發(fā)票的時(shí)候是開1%稅率還是免稅的發(fā)票呢?
開百分之一的稅率哦?
那就是超過30萬還是要交稅的是嗎?
對的 超出三十萬還是要交稅的 全額交百分之一增值稅