從租計(jì)征房產(chǎn)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 已知不含稅租金金額為 403699.33 元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅為:403699.33×12% = 48443.92 元
老師,固定資產(chǎn)售賣當(dāng)月是不是還要計(jì)提折舊
老師,城建稅的稅費(fèi)怎么算出來的
有收入,但是成本如果做成負(fù)數(shù),會引起稅務(wù)警報(bào)嗎,因?yàn)橹暗某杀酒北蛔鲝U了,賬上導(dǎo)致成本是負(fù)數(shù)
老師,針對于主營租來商鋪往出租的企業(yè),是不是可以租金入主營業(yè)務(wù)成本
老師,2014年度的發(fā)票我們這次做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這次能勾選到抵扣,是不是說明以前沒抵扣過?也能不能說明沒做過賬
老師,你好,企業(yè)減資與股東變更,是同時(shí)。辦理還是哪個(gè)先,目前賬面未分配利潤500多萬。謝謝
老師 你說這個(gè)工業(yè)企業(yè) 出差開的專票 可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?稅額就是1.34元
老師,你好。我們是勞務(wù)公司,開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。開的是建筑工程服務(wù)。我們需要申報(bào)印花稅嗎
報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)上月專用發(fā)票開沖了怎么辦,怎么報(bào)稅呢,沖紅后也得按雙份報(bào)稅嗎,該怎么做帳
老師好,掛靠方開來發(fā)票的時(shí)候和合同還有付款申請單一起給我們,我們做賬的時(shí)候能不能直接用發(fā)票掛賬,付款的時(shí)候把合同付款申請單回單做附件然后下賬呢?
老師,有人說要減去印花稅,如果上了增值稅還要減去附加稅,再乘以12%
這個(gè)不用的呀 我沒見過減的
?這個(gè)不用減去印花稅呀
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝