從租計(jì)征房產(chǎn)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 已知不含稅租金金額為 403699.33 元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅為:403699.33×12% = 48443.92 元

跟對(duì)方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對(duì)方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)要租個(gè)人的房租作為單位宿舍,個(gè)人需要給我們開發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個(gè)人房屋月租金未滿1 0萬,是不是免征增值稅呢?因?yàn)榉繓|一聽到要開票就不想租給公司
老師 你好 請(qǐng)問我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_具了一份20萬的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡(jiǎn)易征收的稅率開具 這部分銷項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因?yàn)槁犂蠋熣f每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開工資嗎
個(gè)體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報(bào)表不


老師,有人說要減去印花稅,如果上了增值稅還要減去附加稅,再乘以12%
這個(gè)不用的呀 我沒見過減的
?這個(gè)不用減去印花稅呀
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝