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以前的會計按發(fā)票做原材料入庫,現(xiàn)在老板不讓按票做,讓按對賬單的來做入庫 現(xiàn)在開票進來了,我沒有前期對賬單的入庫的數(shù)據(jù)來沖紅 ,這個月我補了8月的以對賬單的數(shù)據(jù)入庫,接著下一個憑證我可以沖紅補的8月入庫嗎?沖紅金額按就現(xiàn)在的發(fā)票金額,然后再做一筆按發(fā)票金額的正數(shù)憑證來入庫,等于是當(dāng)月沖紅當(dāng)月的憑證,26號憑證紅沖25號

2024-11-06 10:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-06 10:23

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2024-11-06
你好!按正規(guī)的是需要做紅字在做藍字憑證得
2021-05-12
你好,一般情況下是按原分錄金額全部紅字沖回,然后根據(jù)發(fā)票做藍字憑證。
2020-09-06
可以的,可以這么做的。
2023-01-07
就相當(dāng)于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負數(shù),對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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