同學(xué),你好 核定征收是按照核定填寫,算兩個月220000
老師,個體,交稅方式是定額征收,正常定額征收的是不是不用做賬???但是稅務(wù)局還要求我們超市自己要做個賬,方便以后政策變動,需要的時候好有個準備,那我們定額的是10萬,每月發(fā)票別把開超出10萬發(fā)票就可以,但是實際我們銷售收入達到300多萬,老板不想交那么多稅,說多注冊幾個營業(yè)執(zhí)照,把業(yè)務(wù)都分開,這樣可以嗎?
老師,咨詢下,天津的核定征收的個體,2020年11月成立,12月開普票3萬元,核定范圍內(nèi)沒有繳稅,那么現(xiàn)在去年的年報,有兩處不知道如何填寫,1,個體基本信息里,資金數(shù)額一項,是填寫營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資金嗎?還是可以填0,根據(jù)什么填寫? 2,就是資產(chǎn)狀況里面的營業(yè)額或營業(yè)收入如何填寫,根據(jù)啥?納稅總額,沒有納稅就是0,對嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
您好!老師,固定資產(chǎn)是融資形式購買,發(fā)票也是分著開的,折舊是按照全的原值入賬?是的嗎?
老師逾期繳納了印花稅需要在匯算清繳里納稅滯納金里寫么?
成本管理制度抬頭可以寫兩個公司的嗎
老師,調(diào)整了第四季度的財務(wù)報表,第四季度的所得稅申報表也要更正調(diào)整嗎?
請問去年暫估的成本發(fā)票必須在匯算清繳前收到票嗎
老師,公可屬于一般納稅人,現(xiàn)處置一張小橋車,并且進項也抵扣,現(xiàn)處理的話需要上什么稅,稅率是多少?
請問居民企業(yè)分紅。如果沒實繳的話,有免稅政策嗎?
老師,電費發(fā)票,轉(zhuǎn)售不加價,對稅負有沒有影響?
老師:因為社保費產(chǎn)生的滯納金可以在所得稅匯算稅前扣除嗎
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款日期怎么看,審計截止日是2024年12月31日,是從這個日期開始還是從簽合同的日期開始看一年內(nèi)到期
這樣是還要交稅的吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利
我還有一個問題,就是2022年的個體工商戶核定的起征點是11萬嗎,我有當(dāng)年度的經(jīng)營所得沒報這個是不是也要交稅
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我記得有一年的起征點是上調(diào)了,但是不記得是哪一年了,如果是22年的是不是就不用交了
同學(xué),你好 你是核定征收,按照核定的金額算