您好,這種可以相互沖掉
其他應收款借方余額和其他應付的借方余額有沒有辦法調平
其他應付款法人貸方有余額是公司欠法人的錢嗎
其他應收款-法人50萬(借方余額) 其他應付款-法人35萬(貸方余額) 請問這兩個科目應該怎么合并呢
其他應付款在借方有余額,我們可以調整為,借:其他應收款—法人,貸:其他應付款—個人??梢赃@樣調賬嗎
欠法人的錢,其他應付款-法人貸方余額過大,可以轉投資款嗎,借其他應付款-法人,貸:實收資本-法人。這樣有什么影響嗎
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現在工業(yè)企業(yè)或者商貿企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務中,王老師拓展了銷售折讓內容,為什么在已經確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現內部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權益,需要降低哪幾項?
2023年有虧損,2024年預繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補虧損明細表嗎?
老師 酒店企業(yè)預付了一年的房租費70萬元,房東每個月給開十萬元發(fā)票,開七個月,要怎么做賬?
這筆待攤費用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務成本.稅率6%,怎么對應的稅額對不上
我還是不太理解,就是說其他應付應收只用一個科目,到時候根據業(yè)務直接沖是吧, 還是說如下: 借:其他應收款—法人 1000 貸:其他應付款—法人 800 相當于其他應收款法人200(法人欠公司200)
如果都是法人的,可以相互沖
借:其他應付款
貸:其他應收款
一般用一個就可以了
好的謝謝
不客氣,很高興幫你