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老師,你好!我們是施工單位,從1月開始到現(xiàn)在已經(jīng)繳納增值稅80萬了,但到10月底開票營業(yè)收入才1000多萬,原本稅負(fù)率控制在3個點左右,按照繳納稅的情況來看已經(jīng)超出3點多了,那今年多繳納的稅能否留著明年用呢?

2024-11-05 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-05 11:24

您好,這個的話,多繳納部分,是可以留底明年用的,這個可以

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快賬用戶5110 追問 2024-11-05 11:28

但是錢已經(jīng)交了呀,關(guān)鍵如果明年發(fā)票開出去進(jìn)項發(fā)票不夠的話不是還得繳稅

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齊紅老師 解答 2024-11-05 11:29

是,因為相當(dāng)于有個時間差,所以涉及到這個

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您好,這個的話,多繳納部分,是可以留底明年用的,這個可以
2024-11-05
您好,這個多余部分,可以形成留底下一年用的
2024-10-11
接了不好做 首先他的庫存就不一定和賬上一致 這種屬于虛開發(fā)票
2020-01-06
同學(xué)你好 是這樣做分錄的
2021-10-13
同學(xué)你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準(zhǔn)則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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