您好,這個的話,多繳納部分,是可以留底明年用的,這個可以
老師,我司是屬于管道行業(yè),公司外賬每月按照2%左右的稅負(fù)繳納增值稅,所得稅的話一年都是交10多萬。公司外賬自從13年被稽核后,有幾年是沒做的,但稅收確按比例正常繳納,不過賬目往來存貨外賬就沒有清楚的?,F(xiàn)在公司去年請的外賬會計離職,也沒有補齊以前的賬,沒有交接就走了,這種外賬我能接嗎?還有公司的發(fā)票開具都是直接開給工程單位的,實際我們供貨是供給經(jīng)銷商的,這種情況怎么辦呢?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收人86000萬元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時聘請了案會計師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項:(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價格為450方完,企業(yè)來做住何賬務(wù)處理。計算銷項稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷售藥品,該藥品成本1000萬元,市場不含稅銷售價格1300萬元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費用中含實際發(fā)放職空資15000萬元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車間賞空資800萬完。可扣除多少?(4)成本費用中含發(fā)生職中福利費1000萬元、職一教譽些費1280萬元;撥繳工會經(jīng)費320萬完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)??煽鄢嗌?(5)發(fā)生廣售費和業(yè)務(wù)置傳費25000萬元,業(yè)務(wù)招待費500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
個體工商戶線上如何注銷
老師 公司員工報銷 憑票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我們是掛靠其他單位 掛靠方給其他單位開發(fā)票開的供貨清單 實際上是安裝維修的項目 然后掛靠方要求我們也開進(jìn)來材料清單 那我們只能要求分包方給我們開材料清單 但是分包方不開 只能開設(shè)備安裝 這樣可以嗎
請問銷項稅,在5月份已經(jīng)做賬報稅,到8月份又沖銷重做,形成了賬上銷項稅成負(fù)數(shù),這怎么調(diào)賬,分錄怎么寫?
你好,老師,這個月稅費截止期是幾號???
公司注銷的時候,有應(yīng)收賬款,確實是收不回來了,怎么辦,
外經(jīng)證報驗戶身份產(chǎn)生了滯納金會影響總公司的企業(yè)信用評級嗎
老師,葵花籽是不是免稅的
老師,我公司和香港A公司簽訂了服務(wù)合同,由香港A公司提供服務(wù),合同沒有約定香港A公司委托國內(nèi)B公司給我們公司提供服務(wù)費,有約定指定國內(nèi)B公司收款,委托收款通知書有寫明國內(nèi)B公司代收款并由B公司開發(fā)票,我們沒有和B公司簽合同,這樣是否合理?
數(shù)電發(fā)票如何批量開票?
但是錢已經(jīng)交了呀,關(guān)鍵如果明年發(fā)票開出去進(jìn)項發(fā)票不夠的話不是還得繳稅
是,因為相當(dāng)于有個時間差,所以涉及到這個