一般納稅人如果在當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可以將未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)抵扣,沒有時(shí)間限制。所以,大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票完全可以留到明年抵扣,沒有問題。

一般納稅人企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,收到的發(fā)票還是要鉤選嗎,今年留存的進(jìn)項(xiàng)稅明年還能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問一般納稅人收到小規(guī)模1%稅率的專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
老師,請(qǐng)問,一般納稅人如果本月進(jìn)項(xiàng)可抵扣金額大于銷項(xiàng),多余的部分是可以留抵嗎,勾選時(shí)候全部勾選?
老師請(qǐng)問一下,一般納稅人,11開票,銷項(xiàng)已繳增值稅,次月收到12月收到進(jìn)項(xiàng)。以后沒業(yè)務(wù),可以入成本,進(jìn)項(xiàng)不留著抵扣嗎?謝謝
老師,一般納稅人,問一下收入少成本多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以留到明年抵扣?
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


這么操作有前提?
是的,確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票真實(shí)有效,并且正確入賬,同時(shí)要遵守稅法規(guī)定。此外,需要在稅務(wù)申報(bào)時(shí)正確填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,確保信息一致性。這樣操作才能確保順利抵扣。
怎么能對(duì)應(yīng)起來了,做賬先入費(fèi)用?還是什么情況
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)當(dāng)在取得發(fā)票的當(dāng)期將其入賬,無論是作為費(fèi)用還是資產(chǎn)。如果是費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)期費(fèi)用中體現(xiàn);如果是購買固定資產(chǎn)或者其他資本性支出的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入相應(yīng)的資產(chǎn)賬目。這樣做可以確保會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和稅務(wù)申報(bào)的正確性。