是的,你的會計(jì)分錄基本正確。加盟費(fèi)作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計(jì)入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計(jì)準(zhǔn)則的。
收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因?yàn)閷M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
不知道以無形資產(chǎn)作為投資,涉及到增值稅和印花稅等相關(guān)稅費(fèi)的會計(jì)分錄怎么寫。 假設(shè)無形資產(chǎn)500萬,印花稅等相關(guān)稅費(fèi)2萬,增值稅5萬。那會計(jì)分錄 借:無形資產(chǎn)5020000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50000 貸:實(shí)收資本/股本5050000 銀行存款20000 會計(jì)分錄這樣寫對嗎?
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,10000元是不含稅額,還有600的進(jìn)項(xiàng)稅,是一年的物業(yè)費(fèi),這個我的會計(jì)分錄是不是要做 借 預(yù)付賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 600 貸:銀行存款10600
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
老師 初級會計(jì)報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
無形資產(chǎn),收到一張加盟費(fèi)發(fā)票, 不含稅金額是47169.81元,是不是在增值稅申報表,填上?
是的,不含稅金額47169.81元應(yīng)當(dāng)在增值稅申報表中體現(xiàn)。你需要在申報表的相關(guān)欄目填報這筆無形資產(chǎn)的購入金額,以便正確計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這有助于確保增值稅的正確申報和優(yōu)化稅務(wù)處理。