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加盟費(fèi),屬于無形資產(chǎn),對吧? 本月有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,一張發(fā)票,加盟費(fèi)50000元(含稅):{ 47169.81不含稅+稅額2830.19元=50000元(加盟費(fèi))}, 這個會計(jì)分錄怎么做? 借:無形資產(chǎn) 47169.81 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2830.19 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)50000 是不是這樣做會計(jì)分錄?

2024-11-03 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-11-03 15:45

是的,你的會計(jì)分錄基本正確。加盟費(fèi)作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計(jì)入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計(jì)準(zhǔn)則的。

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快賬用戶7538 追問 2024-11-04 11:54

無形資產(chǎn),收到一張加盟費(fèi)發(fā)票, 不含稅金額是47169.81元,是不是在增值稅申報表,填上?

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齊紅老師 解答 2024-11-04 11:58

是的,不含稅金額47169.81元應(yīng)當(dāng)在增值稅申報表中體現(xiàn)。你需要在申報表的相關(guān)欄目填報這筆無形資產(chǎn)的購入金額,以便正確計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這有助于確保增值稅的正確申報和優(yōu)化稅務(wù)處理。

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是的,你的會計(jì)分錄基本正確。加盟費(fèi)作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計(jì)入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計(jì)準(zhǔn)則的。
2024-11-03
你好,是的,分錄是正確的
2021-10-13
你好,最后一筆做資產(chǎn)處置損益。
2024-12-05
一、關(guān)于申報表顯示問題 10 月份收到并認(rèn)證成功的無形資產(chǎn)(加盟費(fèi))和房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中會體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進(jìn)項(xiàng)稅額以及與銷項(xiàng)稅額的差價等信息。 二、關(guān)于會計(jì)分錄問題 加盟費(fèi)和房租費(fèi)的會計(jì)分錄處理不準(zhǔn)確。加盟費(fèi)一般應(yīng)計(jì)入無形資產(chǎn)科目,房租費(fèi)應(yīng)根據(jù)用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目,如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。正確的會計(jì)分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費(fèi))進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據(jù)實(shí)際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細(xì)表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡單認(rèn)為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進(jìn)行完整準(zhǔn)確的申報填寫。
2024-11-05
對的,是的,是這么做的。
2023-04-11
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