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加盟費,屬于無形資產(chǎn),對吧? 本月有收到進項發(fā)票,一張發(fā)票,加盟費50000元(含稅):{ 47169.81不含稅+稅額2830.19元=50000元(加盟費)}, 這個會計分錄怎么做? 借:無形資產(chǎn) 47169.81 應(yīng)交增值稅-進項稅2830.19 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)50000 是不是這樣做會計分錄?

2024-11-03 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-03 15:45

是的,你的會計分錄基本正確。加盟費作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進項稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計準則的。

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快賬用戶7538 追問 2024-11-04 11:54

無形資產(chǎn),收到一張加盟費發(fā)票, 不含稅金額是47169.81元,是不是在增值稅申報表,填上?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-04 11:58

是的,不含稅金額47169.81元應(yīng)當在增值稅申報表中體現(xiàn)。你需要在申報表的相關(guān)欄目填報這筆無形資產(chǎn)的購入金額,以便正確計算可抵扣的進項稅額。這有助于確保增值稅的正確申報和優(yōu)化稅務(wù)處理。

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是的,你的會計分錄基本正確。加盟費作為無形資產(chǎn),按照不含稅金額計入無形資產(chǎn)賬戶,同時記錄相應(yīng)的進項稅額。所以,你的分錄應(yīng)該是: 借:無形資產(chǎn) 47169.81元 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 2830.19元 貸:銀行存款 50000元 這樣的處理是符合會計準則的。
2024-11-03
你好,是的,分錄是正確的
2021-10-13
你好,最后一筆做資產(chǎn)處置損益。
2024-12-05
一、關(guān)于申報表顯示問題 10 月份收到并認證成功的無形資產(chǎn)(加盟費)和房租費進項發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中會體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關(guān)于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準確。加盟費一般應(yīng)計入無形資產(chǎn)科目,房租費應(yīng)根據(jù)用途計入相應(yīng)的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費)進項發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進項發(fā)票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)用途確定) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 三、關(guān)于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據(jù)實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細表》(若有減免稅業(yè)務(wù))等。不能簡單認為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況進行完整準確的申報填寫。
2024-11-05
對的,是的,是這么做的。
2023-04-11
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