你好,沒有專項(xiàng)用途的就繳納企業(yè)所得稅。先記入遞延收益,分期轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司設(shè)立在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂合同約定達(dá)到營(yíng)業(yè)收入的標(biāo)準(zhǔn),就給1600萬(wàn)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)。這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)該計(jì)入哪個(gè)科目?這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)要交企業(yè)所得稅嗎?
銷售貨物,運(yùn)費(fèi),安裝怎么開到一張票上
銷售貨物和運(yùn)費(fèi)怎么開到一張票上
老師,我想確認(rèn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢固定資產(chǎn)是不是統(tǒng)一用營(yíng)業(yè)外支出和收入?售賣舊資產(chǎn)(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)是不是用資產(chǎn)處置損益?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外支出/收入?
老師早上好,如果之前月份未報(bào)個(gè)稅,怎么補(bǔ)
增加經(jīng)營(yíng)范圍怎么處理啊
老師,老板讓我登發(fā)貨的賬,自己也在手機(jī)里記得有賬,她這是不信任人嗎
老師您好,給公司員工租的宿舍租金這個(gè)計(jì)入什么科目,有車間的員工,車間管理人員還有公司廠長(zhǎng),還有行政人員都住在里面
老師,請(qǐng)問(wèn)一下運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票收一個(gè)點(diǎn)的普票給一個(gè)點(diǎn)的稅錢和開專票9個(gè)點(diǎn)收7個(gè)點(diǎn)的稅錢哪個(gè)更劃得著呀
這張表還能不能修改?這是填年報(bào)自動(dòng)帶出來(lái)的,2021年的盈利跟2019年盈利是不是可以彌補(bǔ)2017跟2018年的虧損呢?
老師,沙場(chǎng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,開采的砂石料需要入庫(kù)嗎?


為什么要分期轉(zhuǎn)入呢?
發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)一般是多年的發(fā)展,所以通過(guò)遞延收益分期轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入