那個計入銷售費用-其他費用

老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費是不能用于抵扣進(jìn)項稅的(用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計入業(yè)務(wù)招待費的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,我們提供會議服務(wù),開培訓(xùn)費發(fā)票給客戶,請問我們從超市采購瓶裝礦泉水給供客戶開會飲用,采購回來的礦泉水計入哪個科目,會計分錄怎么寫?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計入庫存商品嗎?
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務(wù)招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)一般確認(rèn)的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨詢-我如果不入庫直接發(fā)放怎么做會計分錄呀?
老師您好,物業(yè)公司(小規(guī)模企業(yè))中秋節(jié)搞活動購買的月餅計入什么費用,分錄怎么做?(月餅是給業(yè)主免費品嘗)
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
這個是可以全額抵扣企稅嗎?匯算清繳的時候不需要做調(diào)增吧
是的,可以全額稅前扣除的,有活動現(xiàn)場吃的照片或者視頻
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。