你好,這個是稅率超過3%的部分。即征即退。你的稅負(fù)率有沒有超過3%?超過3%才退

軟件退稅,嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退計(jì)算表二硬件成本怎么計(jì)算
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,收到嵌入式軟件退稅額怎么入賬
老師,嵌入式軟件退稅里費(fèi)用類發(fā)票是怎么在嵌入式軟件退稅里抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計(jì)稅依據(jù)是什么
老師您好,我這邊有一個外國人,要怎么給她申報(bào)個稅呢?我只有對方的護(hù)照號
?老師,你好,食品制造業(yè)開面包邊角料銷售發(fā)票收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,假設(shè)面包銷售了6噸,面角料銷售了10噸,怎么做賬算成本呢,會計(jì)分錄怎么寫
客戶在餐廳消費(fèi)500,收到這500是按500確認(rèn)收入,公司是小規(guī)模,還是按小規(guī)模的稅率除以1.03之后確認(rèn)收入
請問一下每個月的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)持平的情況下,企業(yè)還要額外繳納什么稅,企業(yè)所得稅不算到時候不是要匯算清繳,謝謝老師
公司注冊登記時的股東有5人,公司為了集資,另外拉了幾個人入股,對外這些人是沒有股份的,當(dāng)時投錢進(jìn)來是也是以投資款的名義打入公司賬戶并記賬入實(shí)收資本賬戶,這樣就導(dǎo)致公司賬面的股東與工商登記的的股東不一致,現(xiàn)在想要將公司賬面上的股東與工商登記股東調(diào)為一致,在所有股東都同意以待持股方式操作的情況下,應(yīng)該準(zhǔn)備哪些資料調(diào)賬?
交易性金融資產(chǎn)屬于什么會計(jì)科目,在資產(chǎn)類科目找不到
你好,請問變更股權(quán)要注意什么呢?繳稅盡可能的減少
你好,老師,我想用同一個地址,不同的法人去注冊公司。第一個公司已經(jīng)注冊好了。 那另一個公司沒有租賃合同,讓有租賃合同的提供無償給對方公司用于注冊公司。這種可以嗎
老師,請問一下專票抵扣方面的問題 A工程專票上個月開的銷項(xiàng)票 是專票沒有開進(jìn)項(xiàng),已交稅。這個月才開進(jìn)來a工程的進(jìn)項(xiàng)票,但是是普票不抵扣,但是材料是專票 。 這個月有B工程的銷項(xiàng)專票 請問:這個月才開進(jìn)來A工程的材料進(jìn)項(xiàng)專票 可以和b工程的銷項(xiàng)票抵扣嗎?
一次性鼻氧管放入什么稅收分類中


和硬件儀器銷售怎么區(qū)分
你好,1.按最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定:如果企業(yè)在過去有過類似產(chǎn)品的銷售歷史,應(yīng)該優(yōu)先參考同期的平均銷售價(jià)格來確定當(dāng)前的硬件銷售額。這是最直觀且符合市場規(guī)律的確認(rèn)方式。 2.參考其他納稅人的同期同類貨物價(jià)格:在沒有內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)時,企業(yè)可參考市場上其他公司的同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。通過市場調(diào)查,確保銷售額的合理性和合法性。 3.按照組成計(jì)稅價(jià)格確定:如果上述兩種方式都不適用,企業(yè)可以采用組成計(jì)稅價(jià)格的方式來確認(rèn)銷售額。計(jì)算公式為:計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格 = 硬件成本 × (1 + 10%)
我看之前的同事有一列共用進(jìn)項(xiàng)是什么意思
你好,估計(jì)是進(jìn)項(xiàng)用在了幾個方面。但是實(shí)際的意思就還是得要問他。
但是我并沒有找到這家的發(fā)票
還有老師,那個3%的稅負(fù)是公司總體的稅負(fù)嗎
你好,是的,是公司的稅負(fù)。
老師,超過稅負(fù)3%這個怎么計(jì)算
你好,這是用實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
我知道,這個3%怎么拋去,怎么計(jì)算
你好,沒明白你意思。就是用實(shí)際繳納的金額除以不含稅收入啊。
那這個金額和稅額含不含當(dāng)月的呢
你好,這個不包括這個月的。
我看我們這的會計(jì)直接用軟件的銷售收入乘以的3%
你好,用它來算出要交的稅,就是超過了這個比例的部分就可以退。
她這樣算對嗎
你好,是這樣子的,他用這個乘以3%,然后看你交了多少稅,交的稅超過了這個數(shù)據(jù)就要退稅。
我看她記的,費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣退稅額
你好,這種費(fèi)用類的一般按比例來抵減。