你好,這個是稅率超過3%的部分。即征即退。你的稅負(fù)率有沒有超過3%?超過3%才退
軟件退稅,嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退計算表二硬件成本怎么計算
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計稅依據(jù)是什么
老師,收到嵌入式軟件退稅額怎么入賬
老師,嵌入式軟件退稅里費用類發(fā)票是怎么在嵌入式軟件退稅里抵扣進項稅的
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計稅依據(jù)是什么
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務(wù)費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財務(wù)報表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財務(wù)報表的期初數(shù)變了,這樣會有風(fēng)險嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
和硬件儀器銷售怎么區(qū)分
你好,1.按最近同期同類貨物的平均銷售價格確定:如果企業(yè)在過去有過類似產(chǎn)品的銷售歷史,應(yīng)該優(yōu)先參考同期的平均銷售價格來確定當(dāng)前的硬件銷售額。這是最直觀且符合市場規(guī)律的確認(rèn)方式。 2.參考其他納稅人的同期同類貨物價格:在沒有內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)時,企業(yè)可參考市場上其他公司的同類產(chǎn)品銷售價格。通過市場調(diào)查,確保銷售額的合理性和合法性。 3.按照組成計稅價格確定:如果上述兩種方式都不適用,企業(yè)可以采用組成計稅價格的方式來確認(rèn)銷售額。計算公式為:計算機硬件、機器設(shè)備組成計稅價格 = 硬件成本 × (1 + 10%)
我看之前的同事有一列共用進項是什么意思
你好,估計是進項用在了幾個方面。但是實際的意思就還是得要問他。
但是我并沒有找到這家的發(fā)票
還有老師,那個3%的稅負(fù)是公司總體的稅負(fù)嗎
你好,是的,是公司的稅負(fù)。
老師,超過稅負(fù)3%這個怎么計算
你好,這是用實際繳納的稅金除以不含稅收入。
我知道,這個3%怎么拋去,怎么計算
你好,沒明白你意思。就是用實際繳納的金額除以不含稅收入啊。
那這個金額和稅額含不含當(dāng)月的呢
你好,這個不包括這個月的。
我看我們這的會計直接用軟件的銷售收入乘以的3%
你好,用它來算出要交的稅,就是超過了這個比例的部分就可以退。
她這樣算對嗎
你好,是這樣子的,他用這個乘以3%,然后看你交了多少稅,交的稅超過了這個數(shù)據(jù)就要退稅。
我看她記的,費用類的進項也可以抵扣退稅額
你好,這種費用類的一般按比例來抵減。