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先開的銷項沒來進項提前交增值稅,到最后業(yè)務(wù)完了,進項稅就多出來了,沒有業(yè)務(wù)了,多余的進項稅怎么辦?

2024-10-31 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-31 19:51

您好,留著以后銷售抵用的,以后我們還是會有銷售收入要交增值稅

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快賬用戶2587 追問 2024-10-31 19:52

如果以后沒有銷售了,怎么辦?這進項稅就壞手里了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-31 19:54

您好,實在沒有銷項稅可以抵的話,能申請退稅的

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快賬用戶2587 追問 2024-10-31 19:58

申請退稅稅務(wù)局得查吧?

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齊紅老師 解答 2024-10-31 20:02

您好,是的,我們公司要繼續(xù)存在就不要退稅,進項稅不過期的

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您好,留著以后銷售抵用的,以后我們還是會有銷售收入要交增值稅
2024-10-31
你好,你看一下你符合存量留底退稅的政策嗎?不符合的話留著以后抵扣。
2023-10-15
你好,如果進項稅額存在較大金額的留抵,可以申請退稅的。
2023-11-08
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-11-19
您好,這個后面發(fā)生了銷項再抵扣
2024-11-17
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