同學,您好。這種情況下,建議在匯算清繳時填寫廣告費限額相關內(nèi)容。 雖然你收到的發(fā)票是廣告服務費,并計入了成本,但根據(jù)相關規(guī)定,企業(yè)為宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品或服務而發(fā)生的支出屬于廣告費和業(yè)務宣傳費支出。你公司通過支付寶合作推廣電動車保險等業(yè)務,實質(zhì)是為了宣傳自身產(chǎn)品或服務而發(fā)生的費用,應作為廣告費和業(yè)務宣傳費進行稅務處理。
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)兀偛恐皇谴?,讓當?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風險,作為我的崗位有哪些風險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司主要做小程序.app,然后廣告積分變現(xiàn)的業(yè)務。開票一直開的是信息技術服務費,和支付寶合作推廣電動車保險,我開給他們是廣告服務費,讓其他公司幫忙推廣。收到的票是廣告服務費,我們做賬是計入成本,沒有計入費用。所以匯算清繳,廣告費限額那邊也沒有填。然后專管員老師說,他那邊提示風險,說我廣告限額那邊沒填。要填嘛,
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
不是吧,讓第三方推廣的是支付寶里的保險項目,只是我承接了,然后又讓他幫我推,這不算是我企業(yè)的產(chǎn)品服務吧
也就是說,和支付寶合作推廣這個業(yè)務,推廣的并不是您企業(yè)的產(chǎn)品,而是您承接了客戶的推廣產(chǎn)品的業(yè)務,這是您的收入,然后您找第三方給做推廣,給第三方的費用是您的成本,本質(zhì)上您只是充當了中介的角色?是這樣嗎?
是的,就相當于我承包了建房項目,又分包給了別人
嗯,那如果是這樣的話,您給出去的費用算是企業(yè)的成本,不計入銷售費用,也不用調(diào)整限額??梢耘c份說明書給稅管老師,說清楚情況。估計老師也是有像我第一次回復您那樣的誤解。
嗯嗯,好的,謝謝老師。
嗯,別客氣,第一次回復時沒能透徹了解業(yè)務,造成回復不準確,還要向您說聲抱歉呢。
如果是把支付寶的保險項目,放在我們公司的產(chǎn)品里,一起打包給第三方,讓他們推廣,那支出的費用就算是廣告費了吧!又推了自己產(chǎn)品,又推了別人產(chǎn)品,但是這沒辦法區(qū)分推自己的產(chǎn)品有多少
嗯,是的,捆綁推廣的情況下,只能算您公司的宣傳費了,因為這個帶來的利益無法區(qū)分。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,很高興為您解答 。