您好,這個(gè)是按季度申報(bào),這個(gè)是按季來算的
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶,按季度申報(bào),金額1個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬,說的是開票的金額吧
個(gè)體工商戶,定額增收,每月3萬,季度申報(bào)增值稅的,如果11月銷售額超定額的3萬,那要交增值稅嗎?還是看10~12月3個(gè)月合計(jì)數(shù)有沒有超,如果沒有超的話就不用交增值稅了嗎?
老師好,個(gè)體戶是季度不超過30萬,月不超過10萬不交增值稅,1、2月份沒開票,3月份開票28萬不要交稅吧?這個(gè)是要在電子稅務(wù)局提示嗎?是按月算還是按季度算?
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅,如果11月開票18萬,超過月度10萬,但季度開票總額不超30萬,需要交增值稅嗎?
老師,你好!公司是小規(guī)模,8月份稅務(wù)登記,8月份銷售額7萬,9月份銷售額20萬,10月份季度報(bào)稅,我是按末超30萬季度免稅申報(bào),還是按20萬免稅申報(bào),這個(gè)季度只營(yíng)業(yè)了2個(gè)月。
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
所以即使是我這個(gè)月多開了,只要季度沒超就都沒關(guān)系是吧?
是的,是的,就是這樣的