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老師,你好。有一張專票,賬面23年6月已經(jīng)做了進(jìn)項稅,但是沒有認(rèn)證抵扣,24年10月想認(rèn)證抵扣,賬面的會計科目應(yīng)該怎么做?

2024-10-30 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-30 15:37

你好!如果23年6月已經(jīng)記賬了進(jìn)項稅額,但未認(rèn)證抵扣,到了24年10月再進(jìn)行認(rèn)證抵扣時,賬務(wù)處理上不需要再做會計分錄調(diào)整,因為進(jìn)項稅額已經(jīng)入賬了。你只需要在稅務(wù)系統(tǒng)里完成認(rèn)證抵扣的操作即可。

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你好!如果23年6月已經(jīng)記賬了進(jìn)項稅額,但未認(rèn)證抵扣,到了24年10月再進(jìn)行認(rèn)證抵扣時,賬務(wù)處理上不需要再做會計分錄調(diào)整,因為進(jìn)項稅額已經(jīng)入賬了。你只需要在稅務(wù)系統(tǒng)里完成認(rèn)證抵扣的操作即可。
2024-10-30
你好,可以先沖銷之前錯誤的分錄,然后做一筆正確的?
2022-12-01
同學(xué)你好,如果原件找不到了,可以用對方的復(fù)印件下賬,進(jìn)項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:待抵扣進(jìn)項稅額
2023-02-15
未認(rèn)證時的會計分錄: 借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 應(yīng)付賬款--應(yīng)付貨款 認(rèn)證后的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2019-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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