你好,這個是這樣,你要看。是從什么時候開始不一致的?是哪一筆款導(dǎo)致的不一致,才能知道怎么修改?

請問1,對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結(jié)賬處理,報稅時,將此發(fā)票不進行認證,那不就與賬務(wù)不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發(fā)票,在賬務(wù)上進行了抵扣,也是進行了關(guān)賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進行發(fā)票不合格,現(xiàn)在做了進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理呢
老師你好,有個問題想請教一下,就是我公司前期別的小區(qū)欠的物業(yè)費,一直沒有收回來,現(xiàn)在對方用住宅來進行抵償所欠的物業(yè)費,現(xiàn)在這個房子基本的過戶都辦完了,前期繳納的過戶費,契稅等都繳納完。 戶也過完了,現(xiàn)在我如何進項賬務(wù)處理呀,老師上面是地一個問題,2.現(xiàn)在還有個問題是:這個錢的物業(yè)費,我們之前沒有任何的掛賬,賬上也沒有反應(yīng)這家掛的賬,這個現(xiàn)在抵的房子怎么處理,老師
老師,請問我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進項稅抵欠稅了,抵欠的同時也進行了賬務(wù)處理的,現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致,請問這個要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
老師,我們接到稅務(wù)局電話補交以前年度的印花稅,那現(xiàn)在要做什么科目???
你好,老師,每月底打印的銀行對帳單可以用網(wǎng)銀上打印的電子對賬單嗎
建筑行業(yè) 是在什么時候叫預(yù)繳稅款
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板拿走了營業(yè)款是老板的利潤呢還是老板的借款
個人開發(fā)票,開什么發(fā)票,一年開40萬不用交稅
老師如果款不作為投資款計入實收資本,入到資本公積里可以不,什么情況可以入到資本公積呢
老師您看一下 1.個體戶是不是不用申報呀 2.這樣是不是經(jīng)營所得就已經(jīng)申報了
老師做9月份賬,發(fā)8月份工資,計提9月份的工資,計提9月份工資10月份申報個稅是吧?
現(xiàn)在是增值稅,和兩個附加稅都不一致,只有教育附加稅是一致的。
是有進項稅進行抵扣了之后,系統(tǒng)和賬上就不一致了
你好,你看這個抵扣是幾月份開始的?然后從當(dāng)月的數(shù)據(jù)看一下能不能對得上。
9月份的進項稅抵扣不一致的
你好,好,那你紅字沖減,然后再按正確的做
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。