你好,這個是這樣,你要看。是從什么時候開始不一致的?是哪一筆款導致的不一致,才能知道怎么修改?
請問1,對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發(fā)票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發(fā)票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進行發(fā)票不合格,現(xiàn)在做了進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務處理呢
老師你好,有個問題想請教一下,就是我公司前期別的小區(qū)欠的物業(yè)費,一直沒有收回來,現(xiàn)在對方用住宅來進行抵償所欠的物業(yè)費,現(xiàn)在這個房子基本的過戶都辦完了,前期繳納的過戶費,契稅等都繳納完。 戶也過完了,現(xiàn)在我如何進項賬務處理呀,老師上面是地一個問題,2.現(xiàn)在還有個問題是:這個錢的物業(yè)費,我們之前沒有任何的掛賬,賬上也沒有反應這家掛的賬,這個現(xiàn)在抵的房子怎么處理,老師
老師,請問我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進項稅抵欠稅了,抵欠的同時也進行了賬務處理的,現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務局稅款和賬上的不一致,請問這個要怎么做賬務處理呢?
公司電子稅務局內(nèi)顯示有的通行費進項稅,在做抵扣的時候進行了勾選并抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)根本員工沒有上交這部分通行費發(fā)票,涉及金額抵扣的稅費是3塊錢,賬務和稅是去年11月的,我希望繳納這部分稅款,我應該怎么做
老師就是湖南的社保增員減員在哪里操作,,電子稅務局上面不可以
老師就是年度繳費工資調(diào)整什么時候會用到?
1.公司汽車的油費,修理費可以計入什么科目?2.8月份的發(fā)票進項稅額可以先不抵扣嗎?記賬憑證先做進去。
單位買了一個新車,上牌費、車輛購置稅、保費,分錄分別怎么寫?
原材料已經(jīng)入庫,但是供應商既沒開發(fā)票,我們也沒有付款,怎么入帳?
中介勞務費,付款時備注什么比較好?做賬時怎么寫分錄
老師,我們公司是一家新公司,專門給學校配送大米,食用油,饅頭,面粉,胡椒粉等,一般納稅人,那我給學校開票,大米,面粉,油這些稅率開多少啊,13還是9,胡椒粉是13還是9?
老師,電費分割單要把所有分割單位都寫上嗎?(其中有給對方開發(fā)票的,這種開發(fā)票的也要體現(xiàn)在分割單里嗎?)
老師,從成本核算開始到閉環(huán)怎么做,流程是什么樣的,尤其/是生產(chǎn)不良報廢和來料不良,就是我從買料到生產(chǎn),出現(xiàn)的不良品。報廢不良是入什么科目?
請問每月結賬都要用本年利潤,還是年尾再用?兩種都可以?
現(xiàn)在是增值稅,和兩個附加稅都不一致,只有教育附加稅是一致的。
是有進項稅進行抵扣了之后,系統(tǒng)和賬上就不一致了
你好,你看這個抵扣是幾月份開始的?然后從當月的數(shù)據(jù)看一下能不能對得上。
9月份的進項稅抵扣不一致的
你好,好,那你紅字沖減,然后再按正確的做
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。