你好,這個是這樣,你要看。是從什么時候開始不一致的?是哪一筆款導致的不一致,才能知道怎么修改?
請問1,對方開具的發(fā)票跨月發(fā)現有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發(fā)票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發(fā)票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進行發(fā)票不合格,現在做了進項稅額轉出,怎么做賬務處理呢
老師你好,有個問題想請教一下,就是我公司前期別的小區(qū)欠的物業(yè)費,一直沒有收回來,現在對方用住宅來進行抵償所欠的物業(yè)費,現在這個房子基本的過戶都辦完了,前期繳納的過戶費,契稅等都繳納完。 戶也過完了,現在我如何進項賬務處理呀,老師上面是地一個問題,2.現在還有個問題是:這個錢的物業(yè)費,我們之前沒有任何的掛賬,賬上也沒有反應這家掛的賬,這個現在抵的房子怎么處理,老師
老師,請問我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進項稅抵欠稅了,抵欠的同時也進行了賬務處理的,現在繳納一部分稅款后我發(fā)現稅務局稅款和賬上的不一致,請問這個要怎么做賬務處理呢?
公司電子稅務局內顯示有的通行費進項稅,在做抵扣的時候進行了勾選并抵扣,現在發(fā)現根本員工沒有上交這部分通行費發(fā)票,涉及金額抵扣的稅費是3塊錢,賬務和稅是去年11月的,我希望繳納這部分稅款,我應該怎么做
凈資產就是報表上所有者權益的數字嗎
小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,怎么做會計分錄
老師,麻煩問下,回收舊金取不到發(fā)票,成本可以扣除嗎
老師,什么情況下需要編制銀行存款調節(jié)表
老師請教一下,我司為工程公司,有筆款,是通過外省傳媒公司開出咨詢票給甲方,甲方打款給傳媒公司后才能打款到工程類公司,請問流程要怎么走好一點?有什么好的建議?(備注:因為特殊原因,甲方不能直接對公打款給工程類公司需一個過渡。)
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采購部借款采購商品怎么做賬
老師:股東借款轉入資款需要填什么資料嗎?
老師老板沒有在公司里做工資,但出差時補助一天180元怎樣做賬
我司給購買方開具了紅字返利發(fā)票,該如何入賬
現在是增值稅,和兩個附加稅都不一致,只有教育附加稅是一致的。
是有進項稅進行抵扣了之后,系統(tǒng)和賬上就不一致了
你好,你看這個抵扣是幾月份開始的?然后從當月的數據看一下能不能對得上。
9月份的進項稅抵扣不一致的
你好,好,那你紅字沖減,然后再按正確的做
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。