你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的
老師,接手別人做過的賬,我換軟件繼續(xù)后面的,我是不是根據(jù)他的科目余額表,把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng),再開始做賬?
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
請問賬務(wù)交接的時候,有科目余額表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤表需要填入到損益里面嗎,因為科目余額表里面損益是沒有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤表就沒有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
老師,您好,新收到的賬,沒有賬套,只有科目余額表,所以根據(jù)科目余額表來設(shè)置了期初余額,為什么登記完10月份的賬后,打開科目余額表,期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了,錄入的期初數(shù)應(yīng)該是永遠(yuǎn)不變的吧?
老師 我半路接回來的賬 只有科目余額表 我是按科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)對嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
幫忙看一下謝謝
我看錄入的銀行存款是對的 貸方?jīng)]有,應(yīng)收賬款的進(jìn)入到借方負(fù)數(shù),這個沒問題的,不影響試算的,對照數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是錄入數(shù)據(jù)錯了