您好,https://www.acc5.com/search.php?word=出口退稅&type=course 這是學(xué)堂的實(shí)操課,這個(gè)去聽(tīng)聽(tīng)
老師您好!公司是一家出口貿(mào)易公司,供應(yīng)商當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票后月底又做廢了,可是我們公司已經(jīng)電子認(rèn)證并辦理了退稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你好,我想問(wèn)下,我新單位是家進(jìn)出口貿(mào)易公司,它一開(kāi)始就告知我,要經(jīng)常和稅務(wù)局打交道,可我了解了下進(jìn)出口退稅流程,發(fā)現(xiàn)基本線上都能解決,為什么要經(jīng)常跑稅務(wù)局呢
老師,我公司是生產(chǎn)型國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售加國(guó)外出口企業(yè),想問(wèn)一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來(lái)的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-國(guó)內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的留底稅額;您幫助詳細(xì)解答一下免抵稅額是怎么得來(lái)的
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開(kāi)了出口普通發(fā)票做了收入報(bào)增值稅時(shí)候申報(bào)免抵退因公司法人問(wèn)題無(wú)法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時(shí)候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
消費(fèi)稅的計(jì)稅環(huán)節(jié)究竟是如何,我看資料,有批發(fā)、委托加工、零售等,有些能抵扣,有些不能,已經(jīng)混亂了。有些還分外貿(mào)企業(yè)(出口免稅退稅)和生產(chǎn)企業(yè)(免稅),我應(yīng)該是某些基礎(chǔ)知識(shí)沒(méi)掌握,請(qǐng)老師解答一下,謝謝
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買(mǎi)原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人