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你好,老師,請問想把其他應(yīng)付款跟應(yīng)收賬款想做壞賬準(zhǔn)備賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2024-10-25 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-25 09:53

您好,應(yīng)收
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)付
借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入

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您好,應(yīng)收
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款
應(yīng)付
借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入
2024-10-25
你好,你有多少做多少就可以的啊,你是不是多做了。
2022-12-13
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-17
同學(xué)你好! 把原來的賬沖銷,會計分錄如下: 借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款
2024-01-26
你好? ? 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備? 借壞賬準(zhǔn)備 貸其他應(yīng)收款? ?
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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