可以的,可以這么做的。
老師,公司員工直接拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo),我是直接借管理費(fèi)用xx,貸銀行存款,還是先用其他應(yīng)收款過(guò)渡一下,借其他應(yīng)收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費(fèi)用xx,貸其他應(yīng)收款xx員工
如果公司付給公司的員工備注報(bào)銷(xiāo),沒(méi)有發(fā)票,只有銀行回單,,沒(méi)有發(fā)票肯定不能入賬,我就借了其他應(yīng)收款個(gè)人,這個(gè)錢(qián)肯定也收不回來(lái),如果我發(fā)生費(fèi)用和工資,不是這個(gè)員工產(chǎn)生的費(fèi)用和工資,可以用其他應(yīng)收款去沖公司發(fā)生的費(fèi)用和工資吧,
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買(mǎi)的辦公用品,然后直接買(mǎi)回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師我們之前先給員工錢(qián)然后回來(lái)報(bào)賬 給員工掛在了其他應(yīng)收款 現(xiàn)在不拿錢(qián)了 直接保銷(xiāo) 我想用其他應(yīng)付款過(guò)度 但是不能同時(shí)掛這兩個(gè)科目是嗎
老師如果之前員工沒(méi)有拿發(fā)票過(guò)來(lái),但是公司已經(jīng)給員工報(bào)銷(xiāo)了,計(jì)入了其他應(yīng)收款和銀行存款,后期員工拿發(fā)票過(guò)來(lái)可以直接做管理費(fèi)用,沖其他應(yīng)收款嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎