同學(xué),你好 嗯嗯,是的
銷售二手車的增值稅一般納稅人,銷售二手車按照0.5%,采購了二手車,請問采購進(jìn)的二手車可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,請問公司購入的二手車又賣了,購入二手車的時(shí)候開具也是二手車發(fā)票,又賣了,又賣的話需要開具增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,建筑勞務(wù)公司為一般納稅人,賣掉了自己購買的二手車,那么怎樣計(jì)算賣掉車的應(yīng)納增值稅?
我們是一般納稅人,5000塊買了一輛二手車,當(dāng)月又賣掉了,是不是也要按照13個(gè)點(diǎn)交增值稅,我們的主營是運(yùn)輸服務(wù)
老師您好,我們公司是一般納稅人,賣給個(gè)人一個(gè)二手車開了一張13%增值稅普通發(fā)票,又開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這個(gè)稅怎么交???第二張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票用交稅嗎?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
沒有抵扣,也要按照13%交稅?
同學(xué),你好 你看一下,你屬于這些情況嗎 第一種情況:當(dāng)時(shí)購買的車輛用于不得抵扣項(xiàng)目,比如用于簡易計(jì)稅、免稅項(xiàng)目或者專門用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)以及非正常損失等其他不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目。處置可以享受3%減按2%計(jì)稅的優(yōu)惠; 第二種情況:2013年8月之前購入的汽車,當(dāng)時(shí)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,因此在處置時(shí)可以享受3%減按2%計(jì)稅優(yōu)惠的; 第三種情況:納稅人在購進(jìn)車輛時(shí)為小規(guī)模納稅人,后來認(rèn)定為一般納稅人,在銷售該車輛時(shí)可以享受3%減按2%計(jì)稅優(yōu)惠; 第四種情況:營改增的納稅人,在納入本地區(qū)營改增試點(diǎn)之日前取得的車輛,由于當(dāng)時(shí)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,因此現(xiàn)在處置的話,可以享受3%減按2%計(jì)稅優(yōu)惠。