你好,這個(gè)你可以繼續(xù)做損失。
老師。請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。小規(guī)模時(shí)期取得的專(zhuān)票,已經(jīng)入賬分錄寫(xiě)的是借:庫(kù)存商品,貸銀行存款,因?yàn)樵诙悇?wù)登記到轉(zhuǎn)為一般納稅人期間都沒(méi)有收入,跨年轉(zhuǎn)成一般納稅人之后進(jìn)項(xiàng)稅額可以認(rèn)證抵扣,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師您好!請(qǐng)教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對(duì)方把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是:1.借:庫(kù)存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫(kù)存商品15000(紅字),3.借庫(kù)存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫(kù)存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤(rùn)分配未分配200,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200。這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)19年的審計(jì)報(bào)告庫(kù)存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時(shí)候但發(fā)票未到,直接入了庫(kù)存商品,后期來(lái)了發(fā)票沒(méi)發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問(wèn)題,不知道為什么審計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),所以庫(kù)存多了一個(gè)商品。我們也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,導(dǎo)致20、21年的審計(jì)報(bào)告期初都是多這個(gè)金額,但實(shí)際我們的賬上是沒(méi)有這個(gè)金額的,這個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,23年2月之前是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候都是沒(méi)有剔稅的,23年2月之后是一般納稅人,之前采購(gòu)的商品,讓供應(yīng)商重新開(kāi)專(zhuān)票過(guò)來(lái),采購(gòu)的會(huì)計(jì)分錄也重新錄了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額所以庫(kù)存商品的金額有差異,那個(gè)差異是不是要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)差異金額,貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)差異金額,因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)也是沒(méi)有剔稅的
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)票,稅務(wù)來(lái)查賬,外賬至24.3.31庫(kù)存商品數(shù)是383萬(wàn),24.5.31庫(kù)存539萬(wàn),4-6月份開(kāi)票168萬(wàn),這3個(gè)月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬(wàn)左右,假設(shè)所得稅季報(bào)申報(bào)是0,我需要計(jì)提151萬(wàn)是不是,因?yàn)槲疫€有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是60萬(wàn)沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實(shí)際庫(kù)存商品和外賬對(duì)比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實(shí)際庫(kù)存商品算法是539-151+60,這樣算對(duì)不對(duì)?這樣就多60萬(wàn)沒(méi)有抵扣,可以解釋說(shuō)60萬(wàn)商品已經(jīng)到賬了賣(mài)了,這樣就交60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)這一部分,行不行
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
很多年前的事情了,報(bào)損會(huì)不會(huì)很麻煩?
你好,這個(gè)要稅務(wù)局認(rèn)定你要出鑒定報(bào)告