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我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年和2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在賬務(wù)處理和報(bào)表要怎么處理?

2024-10-24 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-24 08:46

你好,你之前加計(jì)扣除做過什么憑證的?就是說要看一下現(xiàn)在有哪個(gè)科目有余額,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 08:49

之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)月應(yīng)交的增值稅和附加稅直接計(jì)提,次月銀行扣款,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額一直掛在那里,現(xiàn)在稅管員要求把這部分加計(jì)扣除金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去

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齊紅老師 解答 2024-10-24 08:50

你好,這個(gè)其實(shí)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 你是什么原因有加計(jì)扣除,是生活服務(wù)嗎?

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 08:54

是你這邊問余額在哪個(gè)科目,我說之前會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額,在增值稅科目,就是增值稅附列資料四里填寫的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額,這個(gè)金額沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在稅管員要求補(bǔ)齊

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齊紅老師 解答 2024-10-24 08:56

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 如果稅務(wù)局要求你做到以前年度的話就要用到以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 08:59

比如21年的就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?但是這個(gè)不是沒有體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,就是直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)對(duì)吧

比如21年的就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?但是這個(gè)不是沒有體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,就是直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)對(duì)吧
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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:01

你好,因?yàn)槟闶且郧澳甓鹊牧?,所以就不用營(yíng)業(yè)外收入。你如果沒有以前年度損益調(diào)整,你就計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:04

那就是借:應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:05

你好,是的,就是這樣子。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:07

這個(gè)科目分別是做在21年和22年嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:08

不是的,你現(xiàn)在做的話就是做到現(xiàn)在。而不是做到以前年度去。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:09

稅管員不是要求更正相應(yīng)所屬年度申報(bào)表,不用修改21年和22年的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:11

你好,這個(gè)是要去修改數(shù)據(jù),但是不要反結(jié)賬去做憑證。你要做的就是更正匯算清繳。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:14

你看我這樣對(duì)不對(duì),就是假如21年和22年合計(jì)未計(jì)入的金額是20000,在今年的10月份,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除20000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000這個(gè)憑證,回去修改21年和22年的匯算清繳數(shù)據(jù)就可以了,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:14

對(duì)的,就是這樣子做。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:18

那這個(gè)匯算清繳需要更正哪些數(shù)據(jù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:19

你好,這個(gè)就是更正營(yíng)業(yè)外收入。相當(dāng)于要補(bǔ)這個(gè)收入,然后去交所得稅,現(xiàn)在還有滯納金。

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快賬用戶8549 追問 2024-10-24 09:22

增值營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)交所得稅和滯納金,然后就可以了對(duì)吧,那影響24年的匯算清繳嗎?到時(shí)候24年的匯算清繳我需要調(diào)整什么嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-24 09:23

你好是的,這樣就可以了。 24年的匯算清繳,這個(gè)主要是看以前有沒有彌補(bǔ)虧損,需要更正,沒有的話就不用。

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你好,你之前加計(jì)扣除做過什么憑證的?就是說要看一下現(xiàn)在有哪個(gè)科目有余額,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2024-10-24
您好那你做賬的時(shí)候計(jì)入到什么科目了呢?
2024-10-24
你好,不影響2024年的匯算清繳
2024-10-24
你好,之前銀行也沒有做處理嗎
2021-03-23
你好? ?未開票未收款 掛應(yīng)收賬款來處理 。 做無票收入報(bào)稅的。 是的要去改你們年報(bào)才行。 直接去改年報(bào)? ? ? 現(xiàn)在都分錄 處理以前年度損益調(diào)整科目來處理。??
2021-03-22
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