你好,你之前加計(jì)扣除做過什么憑證的?就是說要看一下現(xiàn)在有哪個(gè)科目有余額,需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
今年收到去年的成本票,怎么入賬,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì),加計(jì)扣除的賬務(wù)處理之前是入賬到其他收益科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)是不是應(yīng)該入賬到營(yíng)業(yè)外收入比較合適,今年開始要不要改到營(yíng)業(yè)外收入科目呢
我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年9月補(bǔ)繳了去年的增值稅和附加稅子,賬務(wù)處理怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)整了21年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理,所得稅年報(bào)及報(bào)表需要調(diào)整嗎?
稅管員發(fā)來消息說:增值稅加計(jì)抵減收入未確認(rèn)收入,所屬期2022年12層至2023年11日增值稅實(shí)際加計(jì)抵減稅款,應(yīng)計(jì)入其他收益(執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè))或營(yíng)業(yè)外收入(不執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)),更正相應(yīng)所屬生度申報(bào)表 這個(gè)是更正22年和23年的報(bào)表嗎?計(jì)算22年和23年未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入部分的金額,這個(gè)要修改哪些部分的報(bào)表呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)月應(yīng)交的增值稅和附加稅直接計(jì)提,次月銀行扣款,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額余額一直掛在那里,現(xiàn)在稅管員要求把這部分加計(jì)扣除金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去
你好,這個(gè)其實(shí)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 你是什么原因有加計(jì)扣除,是生活服務(wù)嗎?
是你這邊問余額在哪個(gè)科目,我說之前會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額,在增值稅科目,就是增值稅附列資料四里填寫的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額,這個(gè)金額沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在稅管員要求補(bǔ)齊
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 如果稅務(wù)局要求你做到以前年度的話就要用到以前年度損益調(diào)整。
比如21年的就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,貸:以前年度損益調(diào)整嗎?但是這個(gè)不是沒有體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,就是直接結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)對(duì)吧
你好,因?yàn)槟闶且郧澳甓鹊牧?,所以就不用營(yíng)業(yè)外收入。你如果沒有以前年度損益調(diào)整,你就計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
那就是借:應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
你好,是的,就是這樣子。
這個(gè)科目分別是做在21年和22年嗎?
不是的,你現(xiàn)在做的話就是做到現(xiàn)在。而不是做到以前年度去。
稅管員不是要求更正相應(yīng)所屬年度申報(bào)表,不用修改21年和22年的數(shù)據(jù)嗎?
你好,這個(gè)是要去修改數(shù)據(jù),但是不要反結(jié)賬去做憑證。你要做的就是更正匯算清繳。
你看我這樣對(duì)不對(duì),就是假如21年和22年合計(jì)未計(jì)入的金額是20000,在今年的10月份,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除20000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000這個(gè)憑證,回去修改21年和22年的匯算清繳數(shù)據(jù)就可以了,是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的,就是這樣子做。
那這個(gè)匯算清繳需要更正哪些數(shù)據(jù)呢?
你好,這個(gè)就是更正營(yíng)業(yè)外收入。相當(dāng)于要補(bǔ)這個(gè)收入,然后去交所得稅,現(xiàn)在還有滯納金。
增值營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)交所得稅和滯納金,然后就可以了對(duì)吧,那影響24年的匯算清繳嗎?到時(shí)候24年的匯算清繳我需要調(diào)整什么嗎
你好是的,這樣就可以了。 24年的匯算清繳,這個(gè)主要是看以前有沒有彌補(bǔ)虧損,需要更正,沒有的話就不用。