借短期或者長(zhǎng)期借款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師你好,我們之前過(guò)個(gè)往來(lái)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過(guò)往來(lái)調(diào)整下,要怎么調(diào)
老師,你好,之前做的那個(gè)借款出去 收到的利息收入都用來(lái)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呀
老師你好,小規(guī)模 個(gè)人公司,之前有借款在歸還的時(shí)候,本息都掛了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)到短期借款?
老師請(qǐng)問下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對(duì)方4000元 對(duì)方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險(xiǎn)公司會(huì)給我們報(bào) 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對(duì)嗎 對(duì)方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進(jìn)項(xiàng)稅2000.本月只勾選1800元進(jìn)項(xiàng)抵扣,會(huì)計(jì)分錄
老師你知道針式打印機(jī)打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說(shuō)一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進(jìn)出有點(diǎn)稍微不太一致,比方說(shuō),紙和白紙,就是寫法有點(diǎn)不同)和所有購(gòu)進(jìn)的貨,怎么最快篩選出來(lái)哪些賣出去還沒開回來(lái),哪些購(gòu)進(jìn)還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬(wàn)變成一般納稅人??墒菦]報(bào)稅之前10月份還是開了一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時(shí)候界定,10月份開的票按照一個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)計(jì)算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費(fèi)用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計(jì)下來(lái)材料費(fèi)報(bào)銷金額也很大,這部分費(fèi)用我該如何入賬,需要什么資料
老師你好,社保的分錄怎么寫?
不能直接借 短期。貸 利潤(rùn)分配對(duì)吧,我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表剛好相差了這個(gè)數(shù)
不可以的,肯定不對(duì)得
如果是調(diào)整往年的分錄怎么編
借短期或者長(zhǎng)期借款 借以前年度損益調(diào)整 紅字