你好,調(diào)整時(shí)要分兩步。首先,將利息收入從財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)下移除,計(jì)入“投資收益”或“其他收入”。其次,根據(jù)稅法規(guī)定,確認(rèn)應(yīng)納稅所得額,若有超過免稅額度部分,需繳納企業(yè)所得稅。記得檢查相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法細(xì)則。
您好!老師之前我把利息支出的一筆業(yè)做成:借 其他應(yīng)付款 貸 :財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在我調(diào)整到利息費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)正負(fù) 貸::財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出負(fù) 這樣調(diào)整對(duì)嗎?
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師您好,請(qǐng)問一下專項(xiàng)資金賬戶產(chǎn)生的利息收入,之前用來沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,審計(jì)說要調(diào)出來,請(qǐng)問怎么調(diào)
老師你好,之前會(huì)計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
我標(biāo)識(shí)的這塊,之前做了沖減財(cái)務(wù)利息了,現(xiàn)在查出來是銀行匯入1筆服務(wù)費(fèi)收入,怎么做調(diào)整分錄?
你好老師 購買機(jī)器上的鏡片,計(jì)入易耗品 還未使用,借制造費(fèi)用 貸銀行存款 但是收到了對(duì)方開的發(fā)票,,發(fā)票怎么做賬
@董孝彬老師,一知半解啊,咋辦。我這季度該咋辦?怎么填?
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬元以下,基本無需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?