那么就需要修改2季度預交的所得稅申報表
老師你好!企業(yè)所得稅疑點提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請核實。這個但是我的財務報表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師你好,請問企業(yè)所得稅的實際利潤與財務報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務報表的利潤總額一致再減去所得稅費用?比如企業(yè)所得稅實際利潤是5200,實際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
稅務局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤總額與財務報表利潤總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應該怎么改,是需要把18年得所有財務報表都檢查一遍么?有沒有快點的辦法,我知道匯算清繳上的利潤總額是對得,我怎么能快點改正財務報表
老師,22年利潤總額是負數(shù),沒有預繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務招待費需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財務報表嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據(jù)做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務報表數(shù)據(jù)嗎?
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細表利潤表
你好老師,這里面所得稅預繳申報表的營業(yè)成本包括銷售費用,管理費用,還是就是單純的營業(yè)成本,123行沒關(guān)系,
營業(yè)成本不包括銷售費用,管理費用, 都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入%2B其他業(yè)務收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本%2B其他業(yè)務成本 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額