那么就需要修改2季度預(yù)交的所得稅申報表
老師你好!企業(yè)所得稅疑點提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請核實。這個但是我的財務(wù)報表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師你好,請問企業(yè)所得稅的實際利潤與財務(wù)報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務(wù)報表的利潤總額一致再減去所得稅費用?比如企業(yè)所得稅實際利潤是5200,實際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
稅務(wù)局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤總額與財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應(yīng)該怎么改,是需要把18年得所有財務(wù)報表都檢查一遍么?有沒有快點的辦法,我知道匯算清繳上的利潤總額是對得,我怎么能快點改正財務(wù)報表
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財務(wù)報表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財務(wù)報表嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務(wù)報表不一樣(財務(wù)報表是根據(jù)做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
你好老師,這里面所得稅預(yù)繳申報表的營業(yè)成本包括銷售費用,管理費用,還是就是單純的營業(yè)成本,123行沒關(guān)系,
營業(yè)成本不包括銷售費用,管理費用, 都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額