那么就需要修改2季度預(yù)交的所得稅申報(bào)表
老師你好!企業(yè)所得稅疑點(diǎn)提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第13行“利潤(rùn)總額”與利潤(rùn)表“利潤(rùn)總額”本年金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和利潤(rùn)綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的實(shí)際利潤(rùn)與財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)必須要一致嗎?還是跟財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一致再減去所得稅費(fèi)用?比如企業(yè)所得稅實(shí)際利潤(rùn)是5200,實(shí)際已繳納所得稅額是200,那我的利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)是填5200還是5000呢?謝謝!
稅務(wù)局查到公司18年得匯算清繳年度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)字不一致,遇到這種情況我應(yīng)該怎么改,是需要把18年得所有財(cái)務(wù)報(bào)表都檢查一遍么?有沒(méi)有快點(diǎn)的辦法,我知道匯算清繳上的利潤(rùn)總額是對(duì)得,我怎么能快點(diǎn)改正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,22年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),沒(méi)有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤(rùn)總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報(bào)表填完后,因?yàn)橛屑{稅調(diào)整部分,所以利潤(rùn)總額,所得稅費(fèi)用什么的,凈利潤(rùn)跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣(財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)做賬軟件填報(bào)的),還需要返回去修改申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)學(xué)生家長(zhǎng)能參加聽(tīng)網(wǎng)課嗎?
我們收到客戶的貨款,但是是國(guó)外客戶通過(guò)國(guó)內(nèi)的公司轉(zhuǎn)給我們的,這種怎么做賬
老師,我沖紅了去年開(kāi)的一張發(fā)票,然后又重開(kāi)一張,金額也一樣,按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不影響到去年的稅了吧
老師好,小規(guī)模一個(gè)季度交增值稅限額是多少?是30萬(wàn)還是45萬(wàn)?
幾個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照抬頭下有一家查賬,其他都變成查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅也是查賬征收了。申報(bào)的時(shí)候既要報(bào)增值稅,人員工資跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅么?
老師好,本季度突然虧損了,還用計(jì)提所得稅嗎?老師之前都盈利,這個(gè)季度突然虧損了,收入沒(méi)啥變化,這正常嗎?
郭老師,之前計(jì)提了稅金及附加,后面減半又退回來(lái)一半,怎么做賬
資源稅點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已重復(fù)提交,怎么弄,沒(méi)找到已提交的痕跡
地區(qū)北京,員工去年4月入職,打算今年7月給他交公積金。那么繳費(fèi)基數(shù)平均工資,看24.4-12月還是24.4-25.6還是,24.4-25.3網(wǎng)上搜的說(shuō)什么都有
老師,您好,什么情況下會(huì)產(chǎn)生印花稅
你好老師,這里面所得稅預(yù)繳申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用,還是就是單純的營(yíng)業(yè)成本,123行沒(méi)關(guān)系,
營(yíng)業(yè)成本不包括銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用, 都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù): 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本 利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額: 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本<>利潤(rùn)總額