借:應(yīng)收賬款12750
貸:主營業(yè)務(wù)收入12623.76
應(yīng)交稅費(fèi)126.24
支付律師費(fèi)一萬元,發(fā)票已開,小規(guī)模納稅人 怎么做分錄
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費(fèi)10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,稅額300元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
支付小規(guī)模納稅人提供的A設(shè)備修理費(fèi)10300元,取得小規(guī)模納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款10000元,稅額300元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
2023.7.27,收到A公司服務(wù)費(fèi)36510元 2023.7.27;充值支付寶 36510元 2023.7.28;收到A公司服務(wù)費(fèi)21490元 2023.7.28;充值支付寶21490元 2023.8.1;A公司是一般納稅人要求專票,本公司是小規(guī)模,代開一張專票58000,支付寶充值錢轉(zhuǎn)給樂小活第三方公司,樂小活給本公司開了58000普票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫??
老師好 為小規(guī)模納稅人提供設(shè)備維修服務(wù),開具普票 收取服務(wù)費(fèi)3000元 怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,面對(duì)不喜歡的人,怎么辦?之前聽別人說要和每個(gè)人都能相處
我應(yīng)聘了一個(gè)制造業(yè)會(huì)計(jì)崗位,公司是制造燈具的,但我沒有關(guān)于制造業(yè)會(huì)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。。咱的實(shí)操課里邊有匹配度比較高的課程嗎?或能幫我規(guī)劃一下學(xué)習(xí)課程嗎?
出租辦公樓,收租戶1000元押金,退租時(shí)退回了800,扣取200作為退租保潔費(fèi),客戶說要開發(fā)票,請(qǐng)問這200元怎么開發(fā)票
老師,這題的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么計(jì)算的
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計(jì)算的
為什么交物業(yè)費(fèi)會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅呢?
老師你好,請(qǐng)問一下臨時(shí)工申報(bào)工資,不超過5000需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,我們是購買方
借,銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛?
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
收到的發(fā)票不需要考慮稅額是嘛
不用,小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
好的,謝謝老師 老師,我們向其他公司借款,做賬:1..借:短期借款,貸銀行存款 還是2.借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 對(duì)方公司向我們借款:借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
借:銀行存款
貸:短期借款,
是這樣做的
對(duì)方向我們公司借款呢
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
老師,我們小規(guī)模,開具租賃發(fā)票,含稅金額32000,不含稅金額30476.2元,稅額1523.8 怎么做賬,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額可以嘛? 還是可以不做稅額分錄呢
要做價(jià)稅分離的,沒有超過30W轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
那我的分錄是正確的是嘛
我可以先計(jì)入,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嘛?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,把這個(gè)科目更正下就可以
借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,這樣
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我們的有三級(jí)科目,就是只能計(jì)入銷項(xiàng)稅額是嘛?
我們開具的不管專票普票,稅額都計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額里面?
小規(guī)模不需要到三級(jí),到二級(jí)就可以了
我們的是集體分配下來的科目,改不了,, 老師,您看我理解的對(duì)嘛? 我們開具的不管專票普票,稅額都計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額里面?
是的,是的,就是這樣的