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老師,我公司是個體戶轉(zhuǎn)一般的納稅人…代賬公司上季度漏做了一筆收入…我要怎么調(diào)賬呢?有納稅

2024-10-22 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-22 11:56

補做收入的分錄就可以

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快賬用戶6323 追問 2024-10-22 12:13

補做分錄不會影響我增值稅吧…

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齊紅老師 解答 2024-10-22 14:24

補做分錄不會影響 增值稅

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快賬用戶6323 追問 2024-10-23 10:11

但是我這個月的留底稅被扣減了?這個怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:16

賬上未交增值稅或進(jìn)項稅做相調(diào)整,與申報表一致

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快賬用戶6323 追問 2024-10-23 10:18

增值稅已經(jīng)在當(dāng)月交了且繳納稅費的分錄已做,只是賬上未做收入分錄

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:20

所以 現(xiàn)在才補做收入與銷項的分錄。

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快賬用戶6323 追問 2024-10-23 10:20

老師分錄咋做?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:21

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶6323 追問 2024-10-23 10:26

我做的對的呀…但是我還是沒懂…差了哪一步,因為我增值稅這個月申報表上留底稅是9271.22元!我做了這筆分錄后,我的賬上的留底稅就小于申報表的留底了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:29

是否做了更正申報呢

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快賬用戶6323 追問 2024-10-23 10:31

沒有做申報更正,申報表是對的…是賬不對…

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:39

做完補收入分錄后,賬上金額與申報表核對下,收入,銷項,進(jìn)項,全部核對下

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補做收入的分錄就可以
2024-10-22
您好,沒抵扣的話 進(jìn)項稅額計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021-03-31
你好!是的。除非不是公司,不然就要申報
2024-05-09
?你做紅沖分錄? ? ?借應(yīng)收賬款 紅字? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 工資? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅紅字 這樣來紅沖? ??
2020-11-11
你好!你有影響的,可以這樣處理
2021-12-26
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