是股東嗎?如果是的話,那你直接做投資款多。
我公司2021年有個(gè)人借款100多萬,是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬對(duì)公賬戶的。2022年1月收到一筆預(yù)收賬款100多萬,現(xiàn)在打算把這個(gè)預(yù)收賬款100多萬還給個(gè)人,直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人私戶。實(shí)際沒有收利息的,這種情況需要做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息,然后給個(gè)人做收入個(gè)人所得稅代扣代繳嗎?如果不這樣,直接轉(zhuǎn)款還其他應(yīng)付款會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
就是如果兩個(gè)公賬經(jīng)營的業(yè)務(wù)是不一樣的,那可不可以分開來做賬?就是直接分開了兩個(gè)財(cái)務(wù)來做,分開完全就不合到一塊,這樣子,還有的話就是從銀行直接轉(zhuǎn)到公賬的這筆錢,因?yàn)槭欠ㄈ说腻X,那法人提現(xiàn)那有這筆錢做平的話,能不能就用法人給公司借了錢,然后公司還給法人,這樣子作品的,因?yàn)檗D(zhuǎn)入的賬戶是銀行的賬戶,不是說其他人的賬戶,我這樣說不知道會(huì)不會(huì)有點(diǎn)籠統(tǒng),麻煩你有空看一下,謝謝
老師你好,然后我們公司打算購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備2000塊錢,然后這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是也得入賬嘛,然后對(duì)方給我們開收據(jù),您看我可以直接嗯把對(duì)公賬戶的錢轉(zhuǎn)給法人,然后明細(xì)標(biāo)注上報(bào)銷。購進(jìn)設(shè)備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢之后,我再從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)2000給他,其實(shí)最終還是從對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)給他,這樣的話一步到位可以嗎?
老師,公司就用來交社保公積金,不運(yùn)行的話,后面不要了,需要還法人的錢才能注銷嘛,其他應(yīng)付款不是需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嘛,本身沒業(yè)務(wù)不就是虧損嘛,還需要交稅?
老師您好,老板總喜歡直接公轉(zhuǎn)私,這次有一筆款需要打給廠家,公戶沒有錢,老板打算用自己的錢轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,如果沒辦法改變老板,那怎么做能更好躲避風(fēng)險(xiǎn),是不是老板私轉(zhuǎn)公戶的時(shí)候備注借錢,他往后公直接轉(zhuǎn)他私的時(shí)候,就記得備注還借款,這樣一借一還就平了,能這樣操作嗎?還是有什么更好的辦法,請老師指教
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
還不是股東
那你做營業(yè)外收入。
哦哦 請教一下老師為什么不能主營業(yè)務(wù)收入 不太明白
所你這個(gè)并不是銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的呀。
營業(yè)外收入是不是就不用找成本發(fā)票了?如果是主營業(yè)務(wù)收入 是不是還得找成本發(fā)票才合適,
對(duì)的是的,是這么做的。
好的謝謝
營業(yè)外收入-二級(jí)科目寫什么 老師
二級(jí)科目寫其他就行。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快