建筑企業(yè)銷售使用過的車輛,若購入時已抵扣進項稅,按13%稅率計算銷項稅。除增值稅外,還需繳納二手車交易的相關稅費,如印花稅。個人購買二手車無需繳納額外稅款。
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
1、去年購買汽車的進項發(fā)票已認證,今年準備進項轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發(fā)票是41萬元員工開成了8萬元二手車發(fā)票, 那公司就無償?shù)慕o員工,不過之前汽車價值85萬元現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出然后公司補交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進項轉(zhuǎn)出怎么樣賬務處理了
小白提問例: 以前年度一直虧損約70萬,今年??現(xiàn)在有一比收入約30萬,初始股東去年??退出了,現(xiàn)在股東已經(jīng)換了新人。這30萬可以按原來初始股東入股的比例給她們分了嗎?轉(zhuǎn)給誰?怎么備注?有沒有稅? 以前退出的,今年收到了以前項目的款。 這30萬本身需要交:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。下邊這幾個對嗎???增值稅:有進項稅可以抵扣,就是從0~正常交;??所得稅:有費用可少交,也是從0~正常交;?? 附加和印花是固定的。??轉(zhuǎn)給誰???怎么備注???有沒有稅?
麻煩問下: 以前年度一直虧損約70萬,??今年現(xiàn)在收到一筆以前年度項目的款項 約30萬,股東已經(jīng)在??去年由abc三人換成了ad兩人,這30萬想按abc當時入股的比例給她們分了。 這30萬本身需要交:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。下邊這幾個對嗎?1??增值稅:若有進項稅可以抵扣,就是從0元~正常交?2??所得稅:有費用可少交,也是從0元~正常交?3??附加和印花是固定的。4??那30萬分了,?轉(zhuǎn)給誰?5??怎么備注?6??有沒有稅?7??想不交稅怎么做?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
哪位老師能幫忙提供一份,應聘中小企業(yè)會計的簡歷范本?最近在找工作,不知道應聘中小企業(yè)會計,求職簡歷怎么寫更容易吸引人?
請問公司代理銷售汽車,銷售收入不是直接銷售款,是廠家返的服務費,銷售中購入充電樁贈送客戶,這個充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務怎么處理?,謝謝
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機等這類,這部分商品無法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實物投資。
實務里哪些是必須要寫的二級明細?應付職工薪酬后面的二級明細是必須的嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)賣賠了,購入10萬,折舊5萬,賬面5萬,賣了1萬,全流程賬務處理如何做
老老師一般納稅人加稅點,比如不含稅售價1000加15個點的稅,那賣家要訂到到多少錢才不會虧
算數(shù)平均法,加權平均法,移動平均法,修正平均法, ?指數(shù)平滑法,幾何平均? ?這幾個什么平均,給整懵了,老師詳細解析一下
老師好,請問殘保金的工資和人數(shù),與按照匯算清繳的數(shù)一致對嗎?
商貿(mào)會計,只有十來個銷售,怎樣給銷售們算每個銷售的銷售利潤,因為銷售按提成
老板請客人吃了燒烤沒發(fā)票,沒收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?