你好,這個(gè)是不需要的。
老師 我開票內(nèi)容是 廣告服務(wù)*物料制作 要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎 設(shè)計(jì)服務(wù)*海報(bào)設(shè)計(jì) /設(shè)計(jì)服務(wù)*視頻制作 要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師開具廣告設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱開的是 *設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告費(fèi) 需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告服務(wù),開這個(gè)項(xiàng)目的,要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
你好,發(fā)票項(xiàng)目名稱寫廣告設(shè)計(jì)、制作費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
我在申報(bào)是填寫含稅金額63700元,提示說季報(bào)免稅收入填寫不能超過61800,怎么辦呢
你好,這個(gè)你是填哪一張申報(bào)表?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
你好你這,你這個(gè)可以不用申報(bào)這個(gè)稅呀。
要填報(bào)的,稅種已登記
你好你有廣告收入才交,你這個(gè)如果只是設(shè)計(jì)就不需要,你如果有廣告發(fā)布就需要
但稅種已登記了,不申報(bào)可以嗎
我們是廣告設(shè)計(jì)服務(wù),不是廣告發(fā)布
不申報(bào)這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)這個(gè)表,稅務(wù)局不找我們嗎?說我公司漏報(bào)稅
你好,你可以零申報(bào),不是說不讓報(bào)。
不根據(jù)發(fā)票金額報(bào),稅局后臺(tái)會(huì)檢測到的吧,說金額數(shù)據(jù)不符怎么辦
你好,你這個(gè)不是屬于文化事業(yè)建設(shè)稅的應(yīng)收范圍是沒關(guān)系的。
哦,老師,我這樣填可以嗎?在應(yīng)稅收入欄填寫含稅金額,然后在減免稅表再按發(fā)票填寫,可以嗎
你好,不可以的其,其實(shí)這個(gè)只有兩種,一種是要交稅,另外一種是不交稅。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。