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老師您好,請問我公司是小規(guī)模納稅人,相當于是一個返稅平臺,我公司代理其他公司和個人業(yè)務,財政局撥款給我公司公戶,公戶再轉(zhuǎn)錢給代理的公司和個人,我公司從中抽點,請問這個要申報收入嗎?怎么做賬呢

2024-10-22 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-22 09:04

你好,這個是需要申報收入的,相當于你們是做服務,你們的服務收入要申報

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快賬用戶2966 追問 2024-10-22 09:05

那我按照財政撥款算收入嗎?計算收入的計稅基礎是什么

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齊紅老師 解答 2024-10-22 09:06

你你好,這個就是你們?nèi)〉玫氖杖氩糠肿鲇嫸惢A。

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快賬用戶2966 追問 2024-10-22 09:08

差額計稅嗎?因為不會開票給財政局,但是轉(zhuǎn)錢給代理的公司,他又開票給我,那這個票我能作為成本嗎?而且我是按照取得收入做無票收入交稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 09:09

你好,你這個可以按差額征收。

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快賬用戶2966 追問 2024-10-22 09:15

現(xiàn)在問題是這樣的,打個比方,財政局給我撥款100萬,我轉(zhuǎn)給代理公司90萬,代理公司給我開票90萬,那按照差額征稅,我只申報10萬的收入,那我收到的90萬的成本票怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 09:17

你好,這個你正常做,只是你申報收入是差額征收。

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快賬用戶2966 追問 2024-10-22 09:21

意思是賬務上按照財政局收到的100萬做收入,收到的90萬發(fā)票做成本,10萬是利潤,然后稅務上申報直接申報10萬的收入,是這樣嗎?賬務和稅務收入不一致可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 09:21

你好,是的,原理就是這樣子的,你可以看一下學堂其他的差額征收的課程。

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相關問題討論
你好,這個是需要申報收入的,相當于你們是做服務,你們的服務收入要申報
2024-10-22
您好 要給勞務公司簽訂勞務合同
2021-12-26
你好,那讓第三方公司出具個讓客戶個人代付款的證明蓋上公章就可以了。
2021-10-10
同學你好,你這樣子是具有虛開發(fā)票的風險的,因為這個發(fā)票流和資金流是對應不上的。
2022-11-14
同學你好 你算內(nèi)銷的嗎
2022-10-31
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