你好你的這個業(yè)務(wù)不需要交印花稅。
老師,我公司分包一些工程給個人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個人名義開了一張20萬分包工程發(fā)票給我公司,他們當(dāng)時在稅局交納了增值稅、經(jīng)營所得稅、個稅、印花稅及附加稅,他們個人到明年在綜合申報時需要把這份發(fā)票需列入個稅做綜合申報嗎
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,我們收到的發(fā)票 *設(shè)計服務(wù)*廣告制作 是工程項目上做標(biāo)識牌了,請問這個是要按加工承攬交印花稅嗎 老師,我們收到員工報銷的廣告公司的手撕票4500元,制作公示欄了,請問這個也要按加工承攬合同交印花稅嗎
老師,我們上個月開了100萬含稅小規(guī)模建筑服務(wù)發(fā)票,外管證需要預(yù)繳申報,有沒有申報流程,還有預(yù)繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護稅,不需要預(yù)繳增值稅嗎
老師,我們是房企,有一個專項施工合同金額5萬元,我們付款對方開具的發(fā)票是應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)票,那這個專項施工合同,我們需要申報印花稅嗎
激活碼忘記了,都沒使用過一個新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了,這個月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認(rèn)證,這個我這個月能補認(rèn)證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補助一直算嗎,有時間限制嗎?
公司有播種機25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費計入到管理費用\\\\折舊費呢?
老師好,當(dāng)天付出去的款項,由于賬號錯了,當(dāng)天又退回了,還要做賬嗎?
技術(shù)檢測,環(huán)境檢測屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)嗎?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應(yīng)該怎么去計算
出口退稅業(yè)務(wù),報關(guān)單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
我也查出來不交,但專管員核了稅種,我就不知道怎么辦了,0報?
你好,對的你先零申報就可以了
老師,我們還有一張咨詢費的成本發(fā)票,這個要交印花稅?
你好,這個不需要交印花稅
謝謝老師
你好,不用客氣的了。