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我們?cè)率杖氩坏?萬(wàn),正常每月不用交增值稅。比如每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入40000。做賬是:借銀行存款,貸主營(yíng)收入40000,應(yīng)交增值稅400;然后借:應(yīng)交增值稅1200(40000*3%)貸營(yíng)業(yè)外收入1200嗎。重點(diǎn)是每筆分錄的金額,應(yīng)該計(jì)入增值稅和應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額

2024-10-21 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 16:12

你好,就是您發(fā)票上的稅額記入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)9585 追問(wèn) 2024-10-21 16:15

無(wú)票收入呢,怎么算

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-21 16:16

按照現(xiàn)在1%的稅率折算就成

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你好,就是您發(fā)票上的稅額記入營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-21
同學(xué)你好 那你應(yīng)該 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入減免稅
2023-01-12
你好,對(duì)的是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄在季度末做就行,也就是在12月底。
2021-12-29
你好,是這樣做分錄才是 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
您好 沒(méi)有增值稅需要繳納 就不需要計(jì)提稅金及附加
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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