對(duì)于小規(guī)模企業(yè),2023 年 12 月的一筆 0.27 元的錯(cuò)誤記賬,金額較小,可以直接進(jìn)行調(diào)整,借:其他應(yīng)付款 0.27,貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 0.27。 一般情況下,如果錯(cuò)誤金額較大,通常會(huì)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整,以更準(zhǔn)確地反映對(duì)以前年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。但對(duì)于小額錯(cuò)誤,直接調(diào)整不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的整體準(zhǔn)確性和可比性,這種處理方式是可行的。
中途建賬,對(duì)于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒(méi)有確認(rèn),所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒(méi)有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤(rùn)中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款?還是說(shuō)要分開(kāi)登,體現(xiàn)出來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們之前有很多其他應(yīng)付款,現(xiàn)在不付款了,我們之前的會(huì)計(jì)直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整,把它用未分配利潤(rùn)沖銷了,這要對(duì)嗎
老師,我企業(yè)所得稅年報(bào)補(bǔ)了幾十塊錢(qián)稅,現(xiàn)在利潤(rùn)表的年累計(jì)凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)載表里的差幾十塊錢(qián),需要調(diào)整嗎,分錄是,計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)不對(duì),因?yàn)闆](méi)有啟用以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入利潤(rùn)分配了
老師,問(wèn)下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒(méi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫(xiě)10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實(shí)際還沒(méi)收到款,到實(shí)際確認(rèn)收不到的時(shí)候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬(wàn)以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
財(cái)務(wù)軟件里同時(shí)啟用了進(jìn)銷存和賬務(wù)系統(tǒng),這兩者有什么關(guān)系嗎?之前都是用財(cái)務(wù)功能記賬。沒(méi)有用過(guò)進(jìn)銷存管理系統(tǒng)。進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來(lái)交?有勞務(wù)發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開(kāi)票點(diǎn)是1%,也可以開(kāi)3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開(kāi)票,怎么收稅費(fèi)才不虧
老師,問(wèn)一下這個(gè)季報(bào),定期定額申報(bào)表,計(jì)稅依據(jù),這個(gè)金額哪來(lái)的 ?還有同樣是季報(bào)不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒(méi)有?
你好請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個(gè)電子稅局退稅申報(bào)日期寫(xiě)幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣!
提問(wèn):請(qǐng)問(wèn),比如掛靠公司,問(wèn)題一 他們收大包管理費(fèi)稅金公式里沒(méi)有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個(gè)點(diǎn)稅金,這在算管理費(fèi)稅金是合理嗎?(合同價(jià)/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價(jià)/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個(gè)括號(hào)里還要-設(shè)備成本價(jià)*1.35/1.13*0.13,這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請(qǐng)問(wèn)下坐飛機(jī)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?