你好這個不需要這樣做。
老師,遞延所得稅資產補虧,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產,為什么補虧損,所得稅費用增加呢?不應該減少嗎?
去年虧損100萬,提了壞賬準備10萬,共計提遞延所得稅資產=(100+10)*0.25=27.5萬,今年又虧損了150萬,又計提壞賬20萬,今年的遞延所得稅資產怎么算,要沖減去年的遞延所得稅資產嗎?
什么情況下,企業(yè)目前是虧損的情況下還要計提會選擇計提遞延所得稅資產&所得稅稅費(負數(shù)) 即 借 所得稅費用 負數(shù) 借 遞延所得稅資產
2022年虧損計提了遞延所得稅資產—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么
虧損要按虧損額計提遞延所得稅資產嗎?
老師,個體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財務軟件?
老師好,我想問下去年員工申報了個稅今年怎么給他取消申報個稅金額呢
廚房設備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個體戶經營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉箱資金會計分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計入固定資產科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風險嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務是屬于免稅項目。其中有一點不理解的是,免稅的醫(yī)療機構給患者提供服務,其中在給患者做服務時需要藥品進行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實繳到位的注冊資金減資44955000元直接用于清理其他應收款的借方金額46218129元,差額部分確認壞賬,編制詳細的會計分錄
2024年沒有做這筆分錄可以嗎?
你好,可以的??梢赃@樣。
請問第二季度A201020 資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表,按照稅收一般規(guī)定計算的折舊\\攤銷金額填寫錯了可以修改嗎?
你好,可以的,你可以更正。
請問第二季度和第三季度A201020 資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表怎么填呢?12月設備一臺10萬,4月設備一臺20萬,7月設備一臺10萬
你好,這個我之前跟你講過了,要不你問問別人吧?
你重新提問一下,我不搶你的這個題了。
因為之前跟你講過了,看你好像還是沒有明白。