你好,可以開代售服務(wù)費(fèi)類得,需要繳納印花稅得
老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國(guó)供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬(wàn)美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問(wèn)問(wèn)這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請(qǐng)操作過(guò)的老師幫忙解答,謝謝!
地質(zhì)勘查、礦山地質(zhì)、水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、工程地質(zhì)、測(cè)繪工程等技術(shù)咨詢服務(wù);地質(zhì)及工程鉆探服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害治理;環(huán)境恢復(fù)治理、石漠化治理;土石方工程;煤炭(不含配煤場(chǎng)及倉(cāng)儲(chǔ))、礦山設(shè)備的銷售;機(jī)械設(shè)備租賃及銷售;勞務(wù)分包 老師,這是公司經(jīng)營(yíng)范圍,我們開出去的票,是測(cè)繪工程技術(shù)咨詢服務(wù)的發(fā)票,需要找些什么發(fā)票可以來(lái)抵企業(yè)所得稅稅?我們這個(gè)行業(yè)企業(yè)所得稅是多少?現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是不超過(guò)300萬(wàn),5%嗎。
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍肌⑸锟萍碱I(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對(duì)方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
中電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的實(shí)邢企業(yè)。2019年行關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下,(1)橋售貨物收人2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收人500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收人3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15萬(wàn)元。(2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅25萬(wàn)元,預(yù)數(shù)企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。(3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元。(4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元.新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用末形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)人當(dāng)期損益19萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元,購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。要求:根據(jù)以上資料計(jì)算甲電子設(shè)備應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬(wàn)。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過(guò)稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過(guò)電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問(wèn)我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬(wàn),期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬(wàn)才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營(yíng)業(yè)外支出180萬(wàn)元,應(yīng)該是減少了180萬(wàn)元,減少后的金額是120萬(wàn)元,呀,怎么答案是120呢,問(wèn)的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問(wèn)一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬(wàn),期末數(shù)16萬(wàn),這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來(lái)各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢
按什么繳納印花稅?技術(shù)合同?
簽訂的技術(shù)合同就按照技術(shù)合同繳納
合同只約定了由環(huán)保公司拉走,沒有說(shuō)明后續(xù)由環(huán)保公司銷售
那可以不繳納得如果沒實(shí)際履行
合同內(nèi)容里沒說(shuō)是技術(shù)合同
那你們的技術(shù)合同怎么定義得
履行了啊
那實(shí)際履行并且開具了發(fā)票就要申報(bào)印花稅
環(huán)保公司幫煤礦企業(yè)處置煤矸石,環(huán)保公司開技的術(shù)服務(wù)類發(fā)票嗎,但是簽的處置合同
這里簽訂的屬于代理服務(wù)合同是嗎?
我的意思是,這處置合同屬于技術(shù)合同嗎
感覺跟技術(shù)合同沒關(guān)系
屬于處置合同屬于技術(shù)合同