你好,這種情況比較特殊,也沒必要完全這么嚴(yán)格執(zhí)行,只要是能夠合理解釋就可以。
公司需要三流一致,除了發(fā)票,銀行流水外,合同一般都需要簽訂合同嗎?還是說一般2萬或者其他金額以下的可以不簽訂呀?稅務(wù)或者其他文件有相關(guān)要求不?如果不簽訂又有什么利弊呢?
老師,購銷合同寫了合同價(jià)稅合計(jì)總金額和數(shù)量和不含稅單價(jià),客戶要求開專票。發(fā)票有限。最后一張可以不按合同的單價(jià)開,只要合同總金額對(duì)的上就可以了可以嗎
供應(yīng)商與我公司簽訂了采購合同,金額比較小195元,對(duì)方說開不出發(fā)票,,我公司員工寫的報(bào)銷單,自己支付的這個(gè)款項(xiàng)。財(cái)務(wù)在審核時(shí),需要要求他提供什么才合理?合同簽訂了就必須對(duì)公付款要求對(duì)方開票嗎?如果開不出怎么辦?
與供應(yīng)商簽訂的合同中表明如果該款材料后期的訂單量滿一定數(shù)量,前期的開模費(fèi)可以返還,該部分開模費(fèi)已開票,現(xiàn)在訂單數(shù)量已達(dá)到合同要求,該筆費(fèi)用退回后,之前開具的發(fā)票是否需要讓對(duì)方開具紅字發(fā)票,或該如何處理
老師 您好,昨天與供應(yīng)商簽訂的合同,雙方都加蓋了合同專用章,我們加蓋章后掃描件發(fā)給了供應(yīng)商,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同簽訂日期寫錯(cuò)了,要求供應(yīng)商重新擬定了合同,并加蓋了合同章,現(xiàn)在不知道該不該回傳給他們,之前簽訂的錯(cuò)誤日期的合同是否還有法律效力?擔(dān)心怕兩份合同都有效,
老師 假如是公司的第二個(gè)月 工商登記費(fèi)為啥還計(jì)入開辦費(fèi) 都第二個(gè)月了還分為籌建時(shí)間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負(fù)率的控制是看年度,不是看月,每個(gè)月繳納增值稅其實(shí)不用特意去控制稅負(fù)率,等到年底時(shí)再測(cè)算下當(dāng)年的稅負(fù)率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%~3%,對(duì)嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對(duì)嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬