您好,這個的話是這個公司所有項目的進(jìn)項和銷項都算
六月拿到軟件測試報告,進(jìn)項稅在納稅申報時,有一般項目和即征即退項目,企業(yè)是購進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個設(shè)備的進(jìn)項稅項目是怎么區(qū)分?進(jìn)項發(fā)票上面只有一個設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進(jìn)項發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項目和即征即退項目?
老師你好,軟件行業(yè)進(jìn)項幾乎沒有 銷售軟件13%的稅點,公司有服務(wù)的進(jìn)項6%,即征即退的政策 可以是13的銷項減去6%的進(jìn)項繳納的稅款 為基礎(chǔ)來算即征即退的稅款嗎 謝謝老師
老師,公司有軟件即征即退項目,也有一般項目,在申報增值稅的時候,也要勾選進(jìn)項分?jǐn)偟郊凑骷赐隧椖窟M(jìn)行抵扣是么
(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×17%————————這個計算公式“當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額”是指哪些進(jìn)項的?
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報表時分別核算一般項目和即征即退項目,一般項目進(jìn)項稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項目銷項稅額是25791.93,即征即退項目10458.51,這樣一來七月申報表一般項目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項目和即征即退進(jìn)項銷項
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
公司所有的銷項稅–公司所有的進(jìn)項稅,得出一個稅額,就是實際稅負(fù),然后實際稅負(fù)要減掉的數(shù)字,是軟件部分的銷項稅*3%嗎,這個就只是軟件部分了吧?
嗯對,這個是銷項乘以3%,這個是軟件部分