 
                            請直接提問財會問題,老師這邊幫您解答。對于您的問題,正確的會計分錄一般是借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。具體要看這筆款項是用于補繳上期欠稅還是當(dāng)期稅款。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,增值稅留底1000,會計科目是什么呢?想聽聽其他老師的建議!!謝謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議?。。≈x謝
老師好,一般納稅人,上個月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個月想抵扣了,會計科目是什么呢?借方貸方是什么呢?想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!想聽聽其他老師的建議!?。≈x謝
老師好,起初建賬,一般納稅人,增值稅有2000的留底,在建賬時放在哪個科目里,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?想聽聽其他老師的建議?。?!想聽聽其他老師的建議?。?!想聽聽其他老師的建議?。?!謝謝
 
                老師,管道疏通和修復(fù)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是建筑服務(wù)
一般納稅人取得專票,認(rèn)證抵扣后,購買方把發(fā)票紅沖,銷售方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問下月申報的時候可以用其他的進(jìn)項發(fā)票來抵減這個轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額嗎
老師跟著你做三月份的業(yè)務(wù)都是一筆一筆做的而且審核無誤,怎么科目余額表里的損益期末余額不為0而且本年利潤的余額也不一樣,所得稅費用也不一樣
老師好!被稽查補繳了歷年的薪金個稅,這個要怎么做賬?掛什么科目?謝謝
老師如果今年補發(fā)去年的工資和今年的工資有10萬左右,用什么辦法可以少交稅款呢
公司給員工發(fā)錢,備注工資,但是沒有申報個稅,那員工后面自己也要交稅嗎?
老師,這個現(xiàn)在沖銷怎么做憑證呢
我們公司不是進(jìn)出口公司,但是供貨商名稱是帶進(jìn)出口有限公司,給我們公司開進(jìn)項票,對我們公司會有什么影響嗎
老師,就剩一張進(jìn)項票,如果不留底是不是下月就開不成票了,如果留底是不是下月還能開票
請問一下,提供建筑服務(wù)。機器和人一起,給個公司干活,給了1200元,開票,寫項目名稱建筑服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)生地寫山東省東營市東營區(qū),建筑項目名稱寫東營市工業(yè)和信息化局靈活,這樣寫可以嗎?