您好,1.自已在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了,不用去稅務(wù)大廳的 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9663.71-3589.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9663.71-3589.38 不要懷疑這個(gè)分錄,這是稅法書上寫的,,不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
老師,您好,我這有個(gè)企業(yè),7月是增值稅小規(guī)模納稅人,8月1日正式升增值稅一般納稅人,8月初把7月份小規(guī)模增值稅報(bào)了。8月份有進(jìn)項(xiàng)也銷項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法確認(rèn)簽名——顯示稅款所屬日期為9月份,怎么辦,這個(gè)稅款所屬期屬于哪個(gè)部門管?
請(qǐng)問(wèn)我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報(bào)了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺(tái),所屬期已經(jīng)是9月份,這個(gè)怎么處理?謝謝老師
一般納稅人,每月都要做增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄嗎?這個(gè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),是不是類似計(jì)提稅金的意思?比如8月的賬,可以參考9月初申報(bào),增值稅申報(bào)表(申報(bào)8月的稅)的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開(kāi)票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開(kāi)票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)抵扣嘛
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我7月份是小規(guī)模納稅人開(kāi)票27萬(wàn),然后在8、9月升級(jí)為一般納稅人,那么在7月份開(kāi)票的27萬(wàn)可以享受季度30萬(wàn)的免征增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),退給客戶的律師費(fèi),借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款對(duì)嗎?
A是總公司,B是子公司; C公司先向B打了100萬(wàn)的股權(quán)款,后又向A打了200萬(wàn)的股權(quán)款,然后D公司又購(gòu)買C公司股權(quán),向A公司直接支付了300萬(wàn)的股權(quán)款,請(qǐng)問(wèn)A公司的股權(quán)款怎么做賬呢
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方。兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是現(xiàn)值是什么意思?5000元全年2600元是什么意思?限制類關(guān)稅是零。然后有一個(gè)什么?增值稅,消費(fèi)稅減按70%是征收是什么意思?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,列明金融服務(wù)一般納稅人適用3%的稅率的有哪些?幫我舉例一下。
老師您好,開(kāi)票是只有銷售方開(kāi)還是采購(gòu)方也可以開(kāi),應(yīng)該分別怎么做賬;對(duì)于企業(yè)所得稅來(lái)說(shuō),開(kāi)專票普票都有什么影響,如何做賬?
其他應(yīng)付款-應(yīng)付業(yè)主公共收益分成這個(gè)科目余額的,但是本次貸方新增321.1,借方發(fā)生345.5導(dǎo)致本次出現(xiàn)借方余額,整體是貸方余額,這種要調(diào)整分錄嗎
老師好,國(guó)企發(fā)包方支付工程預(yù)付款給施工方,收到施工方開(kāi)具的不征稅普票 。發(fā)包方需要怎么做賬呢,麻煩老師幫忙解答 謝謝。
老師您好,我公司收到B公司項(xiàng)目維保和維護(hù)費(fèi)用,開(kāi)專票給B公司,B公司要求收到費(fèi)用后項(xiàng)目上電費(fèi)我公司承擔(dān),需要我們給B公司付款,B公司給我代開(kāi)電費(fèi)發(fā)票。這是不是屬于對(duì)開(kāi)發(fā)票,合規(guī)合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是零售企業(yè),有時(shí)候買給客戶的產(chǎn)品壞了,客戶需要重新?lián)Q,那么我這個(gè)財(cái)務(wù)上怎么處理?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)可以提前折舊完嗎
那是不是要去稅局網(wǎng)站抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?下個(gè)月(10月)采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)回來(lái),但沒(méi)有銷售出去,那分錄要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?稅局網(wǎng)站要抵扣嗎?
您好,是的,在電子稅務(wù)局上勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有銷售就是我們的庫(kù)存,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
有進(jìn)銷票沒(méi)有銷項(xiàng)票要結(jié)轉(zhuǎn)或者轉(zhuǎn)出之類嗎?在稅局網(wǎng)上要不要操作什么?
您好,月末要把?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了,月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 電子稅務(wù)局也要申報(bào)的,沒(méi)有收入但財(cái)務(wù)報(bào)表有的呀,沒(méi)有數(shù)據(jù)也要0申報(bào)的