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你好,我司7-8月是小規(guī)模納稅人,這兩個(gè)月的收入超30萬(wàn)了。然后9月升為一般納稅人。9月的進(jìn)項(xiàng)稅是3589.38元,銷項(xiàng)是9663.71元。問(wèn)1:7-8月是不是要前臺(tái)申報(bào)增值稅?問(wèn)2:9月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

2024-10-19 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-19 11:58

您好,1.自已在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了,不用去稅務(wù)大廳的 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9663.71-3589.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9663.71-3589.38 不要懷疑這個(gè)分錄,這是稅法書上寫的,,不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),

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快賬用戶5487 追問(wèn) 2024-10-19 12:03

那是不是要去稅局網(wǎng)站抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?下個(gè)月(10月)采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)回來(lái),但沒(méi)有銷售出去,那分錄要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?稅局網(wǎng)站要抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 12:07

您好,是的,在電子稅務(wù)局上勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有銷售就是我們的庫(kù)存,這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5487 追問(wèn) 2024-10-19 13:45

有進(jìn)銷票沒(méi)有銷項(xiàng)票要結(jié)轉(zhuǎn)或者轉(zhuǎn)出之類嗎?在稅局網(wǎng)上要不要操作什么?

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齊紅老師 解答 2024-10-19 13:59

您好,月末要把?進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了,月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 電子稅務(wù)局也要申報(bào)的,沒(méi)有收入但財(cái)務(wù)報(bào)表有的呀,沒(méi)有數(shù)據(jù)也要0申報(bào)的

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您好,1.自已在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以了,不用去稅務(wù)大廳的 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)9663.71-3589.38 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 9663.71-3589.38 不要懷疑這個(gè)分錄,這是稅法書上寫的,,不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
2024-10-19
同學(xué) 對(duì)于按季申報(bào)納稅的小規(guī)模納稅人,在季度中間由小規(guī)模納稅人登記為一般納稅人的,其對(duì)應(yīng)的小規(guī)模季度屬期申報(bào)(即你公司7-8月所屬期的申報(bào)),均統(tǒng)一以季度銷售額45萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷是否可以享受小規(guī)模納稅人免征增值稅政策。即,如果你公司7-8月銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元的,仍可以享受小規(guī)模納稅人免征增值稅優(yōu)惠。
2022-09-26
您好,這個(gè)的話是全部都需要納稅的,因?yàn)楹嫌?jì)超過(guò)30萬(wàn)了一個(gè)季度
2024-10-11
你好,這種情況7月份開(kāi)票的27萬(wàn),是不享受季度30萬(wàn)免征增值稅優(yōu)惠的
2023-07-21
你好,你是不是清卡了
2020-09-02
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